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老师,之前认证抵扣过的进项发票,这个月的进项税额转出怎么做会计分录

2020-12-23 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-23 13:57

你好,具体是什么原因需要做转出处理呢?

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快账用户5948 追问 2020-12-23 14:00

对方把货物名称写错了,我退回让对方重新开了正确的发票

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齐红老师 解答 2020-12-23 14:01

你好,对方把货物名称写错了,我退回让对方重新开了正确的发票,这种情况是做进项税额负数,而不是进项税额转出啊 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 这个分录的借贷方都是负数

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快账用户5948 追问 2020-12-23 14:02

1月认证抵扣的,这个月重新开的

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齐红老师 解答 2020-12-23 14:03

你好,对方把货物名称写错了,我退回让对方重新开了正确的发票,这种情况是做进项税额负数,而不是进项税额转出啊 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 这个分录的借贷方都是负数 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户5948 追问 2020-12-23 14:03

错误发票已经给对方了,我开具了红字发票申请表

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齐红老师 解答 2020-12-23 14:05

你好,对方把货物名称写错了,我退回让对方重新开了正确的发票,这种情况是做进项税额负数,而不是进项税额转出。 做进项税额负数,而不是进项税额转出。 做进项税额负数,而不是进项税额转出。 做进项税额负数,而不是进项税额转出。 (重要的事情说三遍)

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快账用户5948 追问 2020-12-23 14:11

好的,明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2020-12-23 14:11

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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