你好同学,这个水印是无法去掉的同学,你可以找一下专业的那些文书公司同学

老师您好,前几天在会计学堂请教了老师一个问题:就是我们是建筑行业,我问是不是没有收入的情况下不能结转成本。老师说是的,但我前几个月结转了怎么办,可以做分录把它调回来么?之前是把工程施工--合同成本--材料费、劳务费等结转到主营业务成本里面去了,主营业务成本结转本年利润 里面去了,我可以按这个原路返回做分录么?
学员:老师你好,我有这么个问题困扰着我,就是咱们现在是电子处理账务吗?就是能不能就是说平时的业务,我就能把那个会计凭证打印出来呢,还是需要所有的业务会计凭证到月末的时候一起打出来呢,因为我都退休了多少年呢,我那时候还是手工记账呢,所以现在这个问题我没弄明白,谢谢您解答哈。
老师您好,我在咱们老师分享的一个合同下载,但是我想把这合同打出来,背景存在着会计学堂这个网址的印怎么能水印把它去掉呢?
老师,你好 我司从政府拍了一堆土石方,当时想着建立生产链把石头和建筑用砂生产出来分开卖的。但是在把大块的角石卖掉之后领导又不打算建生产线了,就把沙土和碎石混在一起卖掉。 我们当时入库的时候库存是分了花岗岩和建筑用沙两项的,那现在要把这两个科目的成本调整成一个科目,就是把成本合起来,毕竟不分开来卖了嘛,那这个要怎么调呢?
老师你好,是这样的,我们是一家建筑工程公司,1月份有个水电智能安装的项目开了票,以前我们结转成本都是按开票,看合同造价和完工进度百分比确定成本,但是现在这个项目有分包出去的,而且合同有的还没敲定,这个现在结转成本怎么做呢,可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗?我们目前开票只开了三百万,结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗?还是说可以暂时不计入,具体的会计分录怎么做麻烦老师指导下
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?