你好 做固定资产 按月折旧 汇算清缴调增
老师早上好,去年老板从他朋友那里买了6万元的固定资产,没有发票也没付款做的应付账款,会计上已经做账计提折扣1万了,汇算清缴也调增了计提的累计折旧1万,现在老板经营不下去了,把固定资产还给他朋友抵扣这个欠的应付账款,我这个会计分录怎么做啊?做固定资产清理,不就有1万的营业外收入要交所得税?我之前汇算清缴已经调增了一万了
老师,公司几月前买了固定资产7000多但是没票。我一直只做了借:应付账款 贷银行存款。没有做前面固定资产入账。现在年底了要入账。如果后续一直没有拿到票,是不是我在所得税纳税调整要调增交所得税,是不是我的累计折旧也要把今年的调增?
固定资产如果一次性税前扣除所得税,那是不是说后面几年做的纳税申报表,都要增加纳税额,但是如果我每年给资产折旧,是不是纳税表中都是有减少那部分折旧额,直到我的折旧提完了,申报表就没有扣除折旧的记录了?我不明白为什么固定资产如果用一次性扣除所得额的方法,后面年度怎么会调增纳税额呢,本来就是要折旧算作成本给我降低税收嘛
老师,我们公司是运输公司,购买的货运车辆入的固定资产,前几年卖的固定资产,代账都没有做账,我现在怎么办啊要怎么处理?没有卖出发票我是要一个一个进行追溯账务调整吗我是不是可以做一个统一的账务处理?借:累计折旧贷:以前年度损益调整
老师,比如说固定资产100万,我财务上是5年折旧的,每年20万,但所得税申报时一次性抵扣了100万,那以后每年汇算清缴时需要纳税调增20万,现在账面价值还剩70万的固定资产我卖了20万,那没有调增的70万,汇算清缴时不用再调增了吗?如果不调增,那之前一次性抵扣所得税不是赚了吗?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,您的意思是我只要现在把固定资产入账,把今天这一项固定资产的折旧额调增。那是不是明年也要这样调增。一直到这个固定资产折旧完成
你好 对的 是这么理解的