你好,年底关账,就是要把今年的费用要尽量的全部入账,截止12月31号即使发票未到,款未付,也要把账先挂起来,这个是的

老师,怎样才算今年年终结账呢?是不是所有的费用和成本发票敢12月31号拿到,没有发票的,必须先把账挂起来,明年再付款取发票也可以呢?
老师,我收到发票,今年付不了款,是不是先应该做账,挂起来呢,到明年再付也可以呢?只要在12月31号收到发票,账挂起来,就算做今年的费用呢?
老师,年底关账。,指的是关那些账呢?是不是指今年的费用和成本,截止12月31号即使发票未到,款未付,也要把账先挂起来呢
#提问#请问老师怎么分清应收账款和其他应收款,应付账款和其他应付款比如小区物业办公室用的电费,每个月去电业局交的钱不是正好总得多交,那这个挂往来是其他应收款吗?还有这个月小区电梯检验款,已经付款了,发票未到,昨天老师说先做分录借主营成本,贷银行存款,拿到发票再冲借应收账款,贷主营成本,然后再借主营成本,贷应收账款,这为啥用应收账款而不是其他应收款呢?谢谢
您好老师,我这有一家建筑企业,2019年10月成立的公司,现在正是每年汇算清缴的时间,我发现原来的会计在做账时,因2019年年底成立的公司,开了一些销项发票,因有些款没有在年底前到账,没有成本票,所以原来的会计就虚做了300万的成本入账,为了减少企业所得税(借:主营业务成本 贷:其他应付款),截止到目前,我看其他应付款的贷方金额过大,怕引起税务的关注,老师,我怎么调一下合适呢?
个人去税局代开发票,能开什么类型的发票,还需要交个税是吗?
老师,预充会员卡 1000 元,送 100 元,该怎么记账呢?
请问CPA口碑班有综合课程吗
老师手工账记账本银行明细账的时候,有个业务 借 管理费用5172.81 贷 银行存款 5172.81 又退回了, 借 管理费用--5172.81 贷 银行存款 5172.81 这个贷方在账本上用负数表示吗(-5172.81)
公司征用员工车辆拉货,车费油费保养费维修费能记公司吗?
想了解银行最新的政策和发展趋势到哪里看比较具体及时全面
老师,你好,我们公司没什么业务,每个月只有几个劳务费用,那申报个税的时候,只申报劳务可以吗?如果没有工资薪金的话,怎么申报
老师,股东投资建设的厂房分录该怎么写?借在建工程,贷其他应付款吗?
老师您好,我们财务上现在要换新系统,就是我现在往过导的时候我的折旧累计金额实在是对不上,我想问下这样有没有什么影响,因为这个公司是好几个人接手的的,就是很乱感觉是
个体户,成本需要取得发票吗
这个不挂账的话,是不是会影响企业所得税呢?
成本费用票只能放到明年,做明年的费用呢?
你好,不挂账的话,若汇算清缴前收到了发票,就不好在2020进行扣除了,成本费用票也可以放到明年,这个若是2020年开具的小额的款项,可以入2021年账,2021年开的发票的话,就直接入2021年的账
老师,收入200万,成本票已入账只有50来万,我现在手里有成本发票70多万,是不是敢月底前要不得先把账挂起来呢?不挂账的话,会不会影响企业所得税呢?
你好,要在月底前把账先计提,不挂账的话,这个第四季度就要缴纳比较多的税
计提会计分录;借:主营业务成本,贷:应付账款,对吗?老师
或者我现在如果做账的话,怎么做?
老师,回答我问题
你好,是的,上面色分录是对的
那如果有发票,直接做账,会计分录怎么做呢?
你好,直接有发票的话,分录是一样的 分录: 借:主营业务成本 贷:应付账款/库存现金