同学你好,是销售旧货吗,这批固定资产之前有没有抵扣过进项?
甲公司把自己公司固定资产-空调卖了了乙公司(回收空调),甲公司能开什么发票给乙公司?甲公司和乙公司分别如何做账?
老师,我想问一下,乙公司挂靠甲公司,甲公司开票给建设单位后,乙公司没有给甲公司开发票,甲公司把税费等都扣掉之后把钱打给乙公司了,乙公司这个账要怎么做呢?如果乙公司做无票收入的话相当于所有税都交了两遍
甲公司是销售空调并负责安装的工程公司,将一部分工程给乙分包公司,乙分包公司承担辅材和安装服务,乙公司开的工程项目发票,甲公司能直接入账吗?
老师你好,请问甲公司发了a商品给乙公司,价格1000元,甲公司需要b商品,乙公司给甲公司发了b商品,价格800元,之后乙公司付给甲公司200元,如何做账?怎么写分录?
老师您好,请教您个问题。甲公司出资成立乙公司,乙公司的装修费和购买的固定资产都是甲公司从自己的账户打款的,发票也是开给了甲公司,但这又是乙公司在用的资产和应付的费用,这个怎么做才能转移到乙公司?
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比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 ,我想问一下出口退税联出口日期上是显示9月底的那天还是10月的呢?
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如果抵扣过,按13% 销售开空调发票,甲公司账务处理按固定资产处置进行账务处理,乙公司就是新增固定资产进行账务处理。
甲公司没有空调经营类目,只是处置固定资产,也可以开空调类目的发票那?
同学好: 甲公司能开什么发票给乙公司? 咨询一下主管税局,看一下是不是要新增 甲公司和乙公司分别如何做账? 甲公司 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.出售收入 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.清理净损益 (1)固定资产清理完成后的净损失 借:资产处置损益【出售损失】 贷:固定资产清理 (2)固定资产清理完成后的净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益【出售收益】 乙公司 1.新增固定资产 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
同学好,试试先选大类,图二的位置手工改为旧空调
同学好,具体操作可以参考下图所示
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