同学你好,印花税是在发生时交税的;
请问我们9月拿到营业执照(小规模纳税人),10月申报的时候要申报营业执照印花税吗?实收资本没到位,需要报资金账簿印花税吗?企业成立,还有什么印花税要申报吗?
老师,请问交印花税一般都是怎么交的,是按合同交,还是按照收入的比例交的?现在还要申报营业账簿的印花税吗?
请问:印花税还需要年报吗?是要在12月底前吗?例如资金账簿,营业执照,账簿与合同
#提问#印花税(合同和营业账簿)税种核定是按次申报,营业账簿的实收资本是0,没有报过,请问老师现在年底需要做0申报吗?
2023年12月新成立企业,资本还没到账,营业账簿印花稅要交吗?要按营业执照上的注册资本计提资本,缴纳印花税吗?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
我一直都没报过,怎么办呢
一定要在年底前申报吗?
怎么申报?截至日期?
同学你好,如果没有报,只能在明年1月申报期申报,现在应不是申报期,,不能申报
我现在在这个界面
同学你好,如果您所在地是可以申报的,现在申报就可以的;
我不知道到了这个界面怎么选
申报方式怎么选
同学你好 选择单笔明细申报
请问老师有截止日期吗?
同学你好,有的,到月末的;