学员你好,应当调整固定资产,将调增的这部分加上

老师,我想问一下我们企业从银行借款建造厂房,那么银行借款这笔利息支出我是应该资本化的,但是错记到财务费用中了,最终导致固定资产金额变小了,相当于提前确认了固定资产的折旧,所以要纳税调增,那么以后年度我的固定资产计算需要加上纳税调增的这部分吗,还有以前进行的纳税调增在固定资产真的发生减值时需要在进行纳税调减吗,我有点蒙了
注会税法 财务费用中,含用于厂房建造的金融机构贷款利息支出¥20万,该厂房尚未交付使用。 这里会计做错账了,厂房尚未交付使用,应该予以资本化,而不能记财务费用,所以要调整会计利润20 老师那为什么只需要调中财务费用20,而不需要考虑调减记在建工程的成本20。20不用计入财务费用了,那就记入了成本中,成本增加不是需要调增会计利润吗?我认为两者一增一减就抵消了,该笔业务就不需要调整有纳税所得额了。 但是答案不考虑调减成本20,为什么呢
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
老师,公司成立后以前没购买过固定资产,就是2022年12月份购入了电脑和照相机,还有机械设备,12月账上做的是借:固定资产,贷:库存现金,2022年还没进行折旧,现在我在做2022年的企业所得税汇算清缴, 请问一下像这种情况需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调增明细表吗?
老师,公司成立后以前没购买过固定资产,就是2022年12月份购入了电脑和照相机,还有机械设备,12月账上做的是借:固定资产,贷:库存现金,2022年还没进行折旧,现在我在做2022年的企业所得税汇算清缴, 请问一下像这种情况需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调增明细表吗?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?