学员你好,应当调整固定资产,将调增的这部分加上
老师,我想问一下我们企业从银行借款建造厂房,那么银行借款这笔利息支出我是应该资本化的,但是错记到财务费用中了,最终导致固定资产金额变小了,相当于提前确认了固定资产的折旧,所以要纳税调增,那么以后年度我的固定资产计算需要加上纳税调增的这部分吗,还有以前进行的纳税调增在固定资产真的发生减值时需要在进行纳税调减吗,我有点蒙了
注会税法 财务费用中,含用于厂房建造的金融机构贷款利息支出¥20万,该厂房尚未交付使用。 这里会计做错账了,厂房尚未交付使用,应该予以资本化,而不能记财务费用,所以要调整会计利润20 老师那为什么只需要调中财务费用20,而不需要考虑调减记在建工程的成本20。20不用计入财务费用了,那就记入了成本中,成本增加不是需要调增会计利润吗?我认为两者一增一减就抵消了,该笔业务就不需要调整有纳税所得额了。 但是答案不考虑调减成本20,为什么呢
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
老师,公司成立后以前没购买过固定资产,就是2022年12月份购入了电脑和照相机,还有机械设备,12月账上做的是借:固定资产,贷:库存现金,2022年还没进行折旧,现在我在做2022年的企业所得税汇算清缴, 请问一下像这种情况需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调增明细表吗?
老师,公司成立后以前没购买过固定资产,就是2022年12月份购入了电脑和照相机,还有机械设备,12月账上做的是借:固定资产,贷:库存现金,2022年还没进行折旧,现在我在做2022年的企业所得税汇算清缴, 请问一下像这种情况需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调增明细表吗?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
老师您好,进销存是财务在管,老板怎么知道数据的真假?