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老师,我们收到一张发票,没有做账,但是认证抵扣了进项税,现在要把这个跨月发票退回去,之前抵扣的进项税怎么做账务处理呢

2020-12-25 21:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-25 21:24

这种情况可以不用做账,在申报报里作进项税转出处理

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快账用户6112 追问 2020-12-25 21:26

如果对方开了红字发票,我们怎么处理呢?因为这张发票我们没有做账,对方开了红字发票我们是不是可以不做账务处理,进项税在申报的时候做处理就好了,对吧。如果对方开了红字发票税务系统申报的时候填报就可以了吧

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齐红老师 解答 2020-12-25 21:30

是的,红字发票可以作为进项税发票保管,不用计入帐

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快账用户6112 追问 2020-12-25 21:36

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-25 21:37

每月实际发生的生产车间电费人工,按照两个项目预计成本比例分摊

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你好 借库存商品 进项 贷应付帐款 负数发票 借应付帐款 贷库存商品 进项
2020-12-25
这种情况可以不用做账,在申报报里作进项税转出处理
2020-12-25
同学你好,如果原件找不到了,可以用对方的复印件下账,进项税额如果可以抵扣,是可以抵扣的,不用做进项税额转出
2021-10-24
同学你好 借库存商品 贷进项转出
2021-03-23
借应交税费待认证 贷应交税费应交增值税进项。
2022-03-17
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