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老师,单位交采暖费3万元,当月我一次计入费用,不是每月摊销,可以吗

2020-12-26 12:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-26 12:26

你好 可以一次做费用的

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你好 可以一次做费用的
2020-12-26
这个当月就可摊销,一次做管理费用也可以,金额不大
2020-10-13
不可以的,需要做固定资产里面。
2021-11-10
同学你好 1. 计算2024年9月到2025年3月应收采暖费并假设为A元: - 无需做分录,仅作为计算基础。 2. 计算每天平均采暖费: - 每天平均采暖费 = A / 151。 3. 假设2024年10月实际天数为31天,10月应收本月采暖费为B元(31天×每天平均采暖费): - 借:应收账款——应收采暖费 B 贷:主营业务收入 B/(1 + 增值税税率) 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) B/(1 + 增值税税率)×增值税税率 4. 假设10月实际收到采暖费为C元: - 借:银行存款 C 贷:应收账款——应收采暖费 C 5. 计算分摊金额(假设为D元,D = B - C): - 借:应收账款——应收采暖费(分摊金额) D 贷:递延收益 D 后续随着时间推移,逐步确认分摊金额: - 借:递延收益 贷:主营业务收入 例如,假设应收采暖费为15100元,每天平均采暖费为100元,10月实际天数31天,则10月应收本月采暖费为3100元,若10月实际收到采暖费为2500元。 会计分录如下: 10月应收本月采暖费分录: - 借:应收账款——应收采暖费 3100 贷:主营业务收入 3100/(1 + 增值税税率) 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 3100/(1 + 增值税税率)×增值税税率 10月实际收到采暖费分录: - 借:银行存款 2500 贷:应收账款——应收采暖费 2500 计算分摊金额分录: - 借:应收账款——应收采暖费(分摊金额)600 贷:递延收益 600。
2024-11-03
需要计入预付账款,按月摊销
2024-06-06
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