你好 暂估的汇算清缴没有调增的吗

如果因为之前年度暂估成本过高 导致现在利润负几百万 怎么处理 需要去大厅重新申报前几年的所得税汇算清缴表吗
之前暂估成本过高 导致利润负的几百万 现在去大厅修改之前年度的所得税汇算 调减成本几百万 这种情况税局会追责吗 或者会找企业查账吗
去年发票开错税率百分之三,现在所得税汇缴后重开发票税率百分之9,现在冲红之前的账务处理,之前的收入,成本类科目要通过以前年度损益调整吗?去年已经交了所得税,今年又重新开票,做今年收入的话,所得税会重复征收吗?所得税这块怎么处理?要调整纳税申报表,还是怎的处理?
去年一个项目的发票开错税率百分之三,现在所得税汇缴后重开发票税率百分之9,现在冲红之前的账务处理,之前的收入,成本类科目要通过以前年度损益调整吗?该项目收入20万,成本结转了40万。(成本结转多了)去年总的项目合计已经交了所得税,今年又重新开票,做今年收入的话,所得税会重复征收吗?所得税这块怎么处理?要调整纳税申报表,还是怎的处理?
老师在报2022年第一季度财务报表,企业所得税之前时把2021年账反结账改了一笔,现在发现账上利润跟税局报的利润表的利润总额不同了,能报过去企业所得税汇算清缴吗?如果报不过要怎么处理??
预收账款比较大,可以走现金平掉么
缺成本票600万,如何提醒老板催收发票以及催收发票怎么具体操作?此时会计应该怎么做更好双赢?
a应该是正确的,为啥题目说不正确,当你买债券时,有手续费。那么投资人的必要报酬率i/p就不等于被投资人的资本成本i/p-f
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
现在利润负的特别多 发现前两年成本过高 当时汇算清缴时没有调减成本 现在怎么处理呢
可以用以前年度损益把之前多暂估的冲掉吗
账上的可以冲 但是汇算清缴需要去税务局修改
以前年度的汇算清缴 提供正确的申报表 去大厅修改是吗
还有调账是调到这个月还是反结账修改以前年度的呢
你好 是的 在这个月做就可以
季度所得税申报表就不用再去大厅修改了吧?只修改年度所得税汇算清缴就可以是吗
他只需要修改年报就可以。
好的谢谢老师
不用客气的 工作愉快