同学你好,免税收入对应部分的成本是不能扣的;应税收入对应的成本是可以扣的;
老师,请问自产自销的水果免不免企业所得税?为什么我报企业所得税免税收入一栏是灰色的,录不起?之前一个老师说是免的,但我们同事又说不免
老师,自产自销水果,免税的,但是公司现在又买了果农的水果,这一部分是要交企业所得税吗?
老师,自产自销水果的免税收入不交企业所得税,但是它的成本是一样的扣吧?因为它还有交税的收入
老师,我们这个季度油免税的也有不免税的,增值税,免税的是我们自产自销的玉米,所得税也免的,那我的利润表收入是写总的收入吧,成本免税的那部分做的少,这样就有利润了,利润是看所得税申报表了还是和利润表也有关系了
请问老师,我们是自产自销农产品的公司,收到了一笔保险公司的柑橘赔偿款,这个应该是要计入营业外收入交企业所得税吧,能不能用柑橘的成本扣除这个收入呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
那我怎么知道哪些是不能扣,哪些能扣?你是说库存商品结转的成本吗?其他的什么管理费用工资哪分的清,也不能扣吗
同学你好,是与免税收入对应的成本不能抵扣的;
就是免税收入的库存商品的成本
那我做报表还是一样的做,只是纳税调增的时候调一下咯?
同学你好,是这样的;
那我主营业务成本科目要写免税成本吗?
同学你好,可以;这样将来汇算比较容易找出数据;