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然后我不明白就是我8月确认收入我应收账款用8月月初汇率,然后我10月收汇我应收账款要用10月月初的汇率是先 1.借:银行存款-外币户(10月汇率) 财务费用-手续费(10月汇率) 贷:应收账款(10月汇率) 应收账款收汇和原来确认收入的美元户就是冲平的 然后人民币的应收账款是不平的,就是因为8月初和10月初汇率不同,那我是直接在10月收汇的时候把8月和10月汇率的差额,直接计入汇兑损益就好,做在收汇后面吗? 借:财务费用-汇兑损益(8月和10月的汇率差产生的人民币差额) 贷:应收账款(8月和10月汇率差产生的人民币差额) 这样是吗

2020-12-28 23:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-29 07:16

您好 8月末跟9月末要做汇兑损益调整 然后收汇的时候对应也要写汇兑损益调整

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您好 8月末跟9月末要做汇兑损益调整 然后收汇的时候对应也要写汇兑损益调整
2020-12-29
您好 8月9月分别做汇率调整 10月收到外币的时候再做一次汇率调整
2020-12-29
您好 8月9月分别做汇率调整 10月收到外币的时候再做一次汇率调整 您这样写分录调整正确的 借:财务费用-汇兑损益(7月月末和8月月底的汇率差折算人民币) 贷:应收账款(7月末和8月月底汇率差折算的人民币
2020-12-29
您好! 应收账款应在8月底和9月底按期末汇率核算汇率变动
2020-12-28
您好 8月底9月底需要对应收账款调汇 月末的时候 外币金额*(本期期末汇率-上期期末汇率)
2021-01-03
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