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老师,我们保安公司差额纳税,之前有个活动,我们找的人力资源公司,是不是付给他的钱以及为他的员工租的车 餐费在开发票的时候都可以算做成本 确认差额

2020-12-29 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-29 09:46

同学你好 是的,发票可以做成本的

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快账用户1492 追问 2020-12-29 09:51

那么在做账的时候 人力资源开的发票入主营业务成本,租车费和餐费,我应该计入什么科目呢

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齐红老师 解答 2020-12-29 10:03

同学你好 这个计入成本的哦

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同学你好 是的,发票可以做成本的
2020-12-29
你好同学,一般是开成人力资源服务费同学 是的是你们人员成本里同学
2020-12-13
同学,你好。差额征税的部分就是你的失误。减去你支付给人员的工资。
2020-12-13
您好,差额部分(代付工资社保)是普票;其他部分(总额-代付工资社保)开专票。
2022-06-11
同学你好 差额纳税的发票是5%的 其他的项目可以开6%
2021-08-05
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