你好! 借固定资产20 贷银行存款20 预算会计做分录: 借事业支出20 贷资金结存…货币资金20
请问事业单位建设工程会计处理。楼幢原值80万,扩建修缮价值20万。请问如何会计分录?
B公司于20x1年7月1日,开始对一生产用厂房进行改扩建,相关资料如下:(1)改扩建前该厂房的原价为3200万元,已提折旧500万元,已提减值准备200万元。在改扩建过程中领用工程物资500万元,领用生产用原材料300万元,发生改扩建人员薪酬80万元,用银行存款支付其他费用20万元。(2)该厂房于20×1年12月20日达到预定可使用状态。该企业对改扩建后的厂房采用双倍余额递减法计提折旧,预计尚可使用年限为20年,预计净残值为100万元。要求假设不考虑相关税费(1)编制20x1年月1日的会计分录;(2)计算改扩建后该厂房的人账价值并编制20×2年该厂房计提折旧的会计分录。提问第(2)题
2023年,某事业单位发生的在建工程业务如下:1月5日,与甲公司签订发包建筑安装工程合同,对该事业单位科研大楼进行扩建。4月10日,将科研大楼停止使用并转入扩建工程。该大楼账面原值为1600万元,累计折旧400万元。4月20日,扩建中拆除楼房部分设施的账面价值为80万元。6月30日, 按照合同预付工程款130万元,款项以财政直接支付结算。12月25日,根据建筑安装工程价款结算账单与施工企业结算工程款共计150万元,工程余款以财政零余额账户结算。12月31日, 大楼扩建完工,达到可使用状态。编制以上业务会计分录。
老师您好! 2023年,某事业单位发生的在建工程业务如下: 1月5日,与甲公司签订发包建筑安装工程合同,对该事业单位科研大楼进行扩建。4月10日,将科研大楼停止使用并转入扩建工程。该大楼账面原值为1600万元,累计折旧400万元。4月20 日,扩建中拆除楼房部分设施的账面价值为80万元。6月30日,按照合同预付工程款130万元,款项以财政直接支付结算。12月25日,根据建筑安装工程价款结算账单与施工企业结算工程款共计150万元,工程余款以财政零余额账户结算。12 月31日,大楼扩建完工,达到可使用状态。编制以上业务会计分录。谢谢!
老师您好! 2023年,某事业单位发生的在建工程业务如下: 1月5日,与甲公司签订发包建筑安装工程合同,对该事业单位科研大楼进行扩建。4月10日,将科研大楼停止使用并转入扩建工程。该大楼账面原值为1600万元,累计折旧400万元。4月20 日,扩建中拆除楼房部分设施的账面价值为80万元。6月30日,按照合同预付工程款130万元,款项以财政直接支付结算。12月25日,根据建筑安装工程价款结算账单与施工企业结算工程款共计150万元,工程余款以财政零余额账户结算。12 月31日,大楼扩建完工,达到可使用状态。编制以上业务会计分录。谢谢!
你好,老师,销售部制度,如果完不成怎么制定制度
个体户的个税需要每月申报吗
老师,我的资产总额为3000元,注册资本金从4000减资到1000元,是否合理啊?
@董孝彬老师,广告公司员工先预付笫三方7500元led屏款,这个分录不得是借:预付,贷:其他应付吗?你的分录怎么是借:其他应收,贷:银存??
老师,A公司实际投资款200万,B公司实际投资款100万元,股权转让给C公司,是0元转让,这种合理吗???不需要交税吗?
老师,这个注册资本金投超了可以退还给股东吗?
你好老师,我公司2024年购买的办公用品,办公用品和清单到货,银行支付,2025年5月份来了发票,会计分录怎么做?
老师,请问汇算清缴分公司的股东也是填总公司的吗
注册资本金除了附银行回单还应该有什么附件??
老师,请问企业所得税认定是2024年10月1号开始的,2054年需要做企业所得税汇算吗
你好,请问不用经过在建工程科目就直接固定资产吗?
先记入在建工程完工后结转记入固定资产。
借固定资产 贷在建工程
请问,原值80万我不用先转到在建工程先的吗?
需要结转记入在建工程的 借在建工程 固定资产累计折旧 贷固定资产
老师请帮看看是否这样
对的,你的理解很对
老师,就是房屋折旧就要从140万重新折旧是吗?
是的,你的理解很对
最后请问老师,什么情况下能使用长期待摊费用?现在我这个情况不能使用长使待摊费用科目吗?(疑问:扩建增值金额20万,没有超过总价的50%情况)
改扩建一般是记入原值的 装修费记入长期待摊费用
那请问我这个情况是属于入固是吗?
是的,你的理解很对