你借库存商品10 贷银行存款8.7 营业外收入
我进货10万,供应商返利1.3万,我现在实际支付货款8.7万,老师怎样做账
老师我购买设备10万,支前预付款我入了在建工程 借在建工程1万, 货银行存款1万, 现在付尾款9万,收到发票,我可不可以这样做 借在建工程8.7万, 应交税费一应增(进项)1.3万, 贷在建工程1万 银行存款9万
老师好,比如当月应付供应商货款是100万,协议折扣10万,实际应付90万,这10万怎么做账?
我想请教一下,实际应付供应商货款是10万元,实际付对方货款是12万,多付2万,对方退回,我做分录是借应付帐款10万,借银行存款2万,贷银行存款12万,这样做分录行吗,内账
老师好,商贸公司进货100万,实际支付100万后供应商返利10万,如果我公司开票只开90万,那么相当于成本入账90万元即可,那如果我公司开票100万,对方又返10万,这个计入什么科目呢?
个体工商户,未开票的收入,在增值税及附加税费申报(小规模纳税人)的主表里面的哪一栏填写?
第三年年初付款,求现值额话,是往前折几年?
个体户21年成立,未建账,现在开始建账,从今年7月份开始建账可以吗?如果可以,怎么开始呢?初始数据怎么取数?包括费用的数据,谢谢
@董孝彬,给饭馆提供燃气灶开票,怎么开?商用燃气灶编码怎么也找不到!
老师,您好!公司用代发文件发给员工报销,但报销金额发错了,这边员工直接退回公司了,这边报销重新发放,这边有什么问题吗?
老师属于劳务报酬所得。汇算清缴都要按综合要得按年度税率表来进行汇算?
老师,个人给公司代开运费发票,是不是公司必须申报,
所得税季报中计入成本费用的职工薪酬按账上填写,但如果个税申报工资和账上不一致,该怎么办?
员工两处发工资,其中一处员工发100元,不享受扣除费用5000,连续4个月每月扣个税3元钱(这几个月但工资表里一直忘记扣除个税3元),个税申报一直是100。账怎么平?
哪位老师帮我解答解答,为啥提示比对不通过,我们当月取的发票金额是128481,上期余额是100493.9,本期扣除额我填写228974.9,开票实际扣除额是247500,我按发票金额填和本期扣除额填都提示比对不通过,什么原因。
还有其他做法吗
可以冲费用吗
怎么做分录
对方开发票给你开多少的
开票10万 付款8.7万 返利1.3万
那就是按上面的做法的 冲管理费用 缴纳的所得税一样的
是不是 借库存商品 10万 管理费用—1.3万 贷银行存款 8.7万 到时候汇算清缴要调吗 老师
你好 是的 不调整 就是冲了管理费用
好的好的
不客气地,工作愉快。