您好,可以的,入业务招待费
银行承兑汇票a转给b b转给我们c c收到汇票冲的是b还是a的应收账款
老师,交印花税有一项是借款合同,我想问问是双方都需要交吗?我公司是出借人的交还是借款人的交印花税呢
银行承兑汇票a转给b b转给我们c
企业转让办公楼的增值税及其附加税率
老师:开了发票怎么发XML格式给对方
老师,退以前年度房产税如何做分录
老师,你好,公司长期股权投资49万,那个公司一直亏损,今年以3283元的价格转让了投资股份,这个账务怎么处理?
请问老师,我们公司是小规模纳税人,主营业务收入是医疗检测服务,免税,现在公司附带卖一些二类产品,试剂盒或者检测仪器之类的,请问老师,销售试剂盒的开票的项目编码是多少呀?以及税点按照多少开?账务处理是记入其他业务收入还是主营业务收入?有时候单笔销售额可能大于检测项目所有收入金额?
老师 假如有个季度缴纳所得税 我可不可可以先不缴纳 害怕后面汇算时 如果不缴纳的话退税麻烦
出口外贸企业,24年CNF模式报关,实际货值+运费200=总的600,报关货值400元(含运费),25.7修改了销项票,这部分做税款退回税局,然后做免税处理,进项转出填写在增值税附表二哪一行
什么情况视同销售呢?
您好,无偿赠送就要视同销售,所以赠送茶叶也要视同销售交纳增值税
那买的茶叶送顾客能不能作为招待费?
您好,这个是可以的,入业务招待费同时视同销售算销项税
如果是食品,吃饭时一起吃了,可以不用视同销售只计入招待费了,对吧?
您好,是的,当场消费的不用视同销售
比如买了1000块茶叶送顾客开的普票,我是一般纳税人,我的水利基金是用1000*0.06%吧?
您好,每个地方的水利基建计算方法都不一样的,你们当地的水利基建是怎么算的?以增值税收入额吗?
不含税的销售额乘以万分之六
您好,这样算没有错