您好,可以先不认证先计入应交税费-待抵扣进项税
老师,这个月我进项税多,但是我又要交点增值税,多的那部分进项税是计入应交税费-待抵扣进项税吗,还是直接计入应交税费-应交增值税进项税
借:应交税费—应交增值税—进项 贷: 应交税费—应交增值税—待留抵 借: 应交税费—应交增值税—待留抵 贷: 应交税费—应交增值税—进项转出 是进项不能抵扣的分录吗
老师我们本月没有开票没有销项。那么机票的税金直接入:应交税费-应交增值税-进账税,还是待抵扣进项税?
业务招待费的成本专票,这个月无销项没有开发票,这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额,这个是不能抵扣进项,是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额?
老师 我10月份的进项税抵扣我10月份的销项税 那么我做账是应该把进项税计入:应交税费-应交增值税-进项税 还是:应交税费-应交增值税-待认证进项
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么