则公司应纳税所得额是0

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    三、扣除项目业务招待费、广告宣传费 税法是这样规定的 例6:某企业某年产品销售收入1800万元,其他业务收入200万元,营业外收入30万元,广告费开支290万元,计算企业所得税时广告费支出的调整情况为()。 A.应调增应纳税所得额10万元 B.应调减应纳税所得额10万元 C.应调增应纳税所得额14.50万元 点 D.不用调整
某企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品取得收入100万元,实现利润10万元,企业无其他收支和调整项目,则应纳税所得额是 ()万元。 A、100 B、 90 C、 10 D、0
某制造企业,2019年实现税前收入总额2000万元(其中包括产品销售收入1800万元、购买国库券利息收入100万元),发生各项成本费用共计1000万元,其中包括:合理的工资薪金总额200万元,业务招待费100万元,职工福利费50万元,职工教育经费12万元,工会经费10万元,税收滞纳金10万元,提取的各项准备金支出100万元。【要求】计算该企业当年应纳税所得额和应纳所得税额。
填企业所得税季度报表,减计收入那栏是填累计应该减计的收入吗,比如综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减计收入,第一季度综合利用资源取得的营业收入是100万元,减计收入填10万元,第二季度填报表时累计营业收入是200万元,在减计收入那是填20万元吗?
21、某企业2020年度实现销售收入2000万元,利润总额200万元,全年发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出10万元,持有国债取得的利息收入3万元,除上述两项外无其他纳税调整项目。已知企业所得税税率为25%。计算该企业2020年度企业所得税应纳税额。
                老师好,辞退员工给的补偿金,如果这个人是研发部门的,计提补偿金的时候,是借:管理费用—管理费 还是管理费用—研发费?
老师,我们公司施工合同是2023年4.20到2024.2.19。今年8月份税务局打电话让补环保税也是按照这个日期。但是实际竣工验收是是2024年12.31日可是当时房产证没有办下来,我们是2025年1月份转为固定资产,从2025年2月份开始交房产税。现在呢政府让填实际开工和实际竣工等一些信息,请问税务上会让补环保税呢还是房产税呢?
银行对法定代表人参股有要求吗?必须要参股吗?比例是多少
老师,我司是小规模纳税人,第三季度开的一张专 票有错误,现在红冲这张发票。再重新开一张金额相同的发票,我还需要更改第三季度的增值税报表和所得所报表吗?
老师,请问面试出口贸易公司,一般会问什么?
公司倒闭要注销,请问去年有个股东加进来,还没有实际认缴,影响注销不?
老师好,请问8月份印花税补交交了9毛钱的滞纳金,滞纳金我没有做到营业外支出,直接做了税金及附加,有关系吗
老师,您好!2024年12月我们公司用固定资产投资a公司,固定资资产账面价值是1169099,当月开的普票含税金额是1169099,税率3%,税额是34051.42,不含税金额是1135047.58,缴税时减按2%纳税。应该如何写分录?
老师,新企业怎么在电脑上开通企业的自然人?
老师,建筑行业里叫别人做的入口形象标识与楼宇标识怎么做科目分类
为什么呢老师,能说一下吗
某企业综合利用资源,可以减按收入的90%计算应纳税所得额,所以要纳税调减10万