同学你好 需要代扣代缴的 如果在英国交了有完税凭证就不用代缴

我是境内小规模纳税人公司,与英国一公司要签订服务协议,为对方提供电商运营服务,对方每月汇入英镑给我们公司(实际英国公司与我司是有关系的,相当于英国公司在这里成立的一个公司)。 我司现为小型微利企业,与英国这个年收入不会超过一般纳税人的条件500万,但会超过小微企业的条件300万。请问: 1、这个英镑收入得作为销售收入缴纳增值税附加税以及所得税吧? 2、有什么方法可以合理避税(增值税)吗(包括各种税收优惠政策,费用抵减等等)? 3、怎样规划能最大程度减少缴税?
我们公司与英国公司签署了一份服务协议,内容是英方为我们提供技术开发支持与咨询服务。我们公司给英方支付服务费。英方没有派遣人员到中国提供服务,只是通过电话,邮件,线上会议的方式提供服务。我想请问一下此笔付款,我公司用代扣代缴吗?这个涉及到特许权使用费吗?若英方已已经在英国缴纳税款,中国还需要再次缴纳吗?
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
老师 请教下 酒店通过国外机构 介绍生意 提供我们客源 我们按每单支付佣金 看发票不是象我们国内的发票 就是一笔金额 也没有税的 我们怎么知道他们是否缴纳了增值税所得税?
请问老师,销售期间产生的人员餐费可以直接计入销售费用吗?
清包工简易计税项目,差额分包预缴后账务分录怎么处理,比如20万发票,差额15万后,按5万预缴税款,但是开票是按20万计税,申报表可以平,账务怎么处理
老师,被审计单位,我看他们去年年报社保参保39人,但是咱们实际发工资22人 ,这17人他们说有两人离职,15人在关联方工作,这怎么查?
老师,您好,培训合同需要交印花税吗
重点人群退税,企业会计准则,直接入营业外收入行不?还是说必须用其他收益
我刚注册的公司,现在就可以开票了吗
董孝彬老师麻烦看到再回答一下吧,其他老师看见请忽略,谢谢下图例子待处理财产损益应该是1000吧,不是500啊?
老师好:税务专管员要求公司对23年及24年的所得税报表进行更正(未开票收入),我需要将23及24年的销售收入里加入未开票收入,那么,账务怎么进行调整,是在23-24调整,还是现在调整,谢谢
我们是做园区租赁的,我们购买了一些家具,床什么的,就放在我们的屋子里,这个屋子好往外租,我们这些家具,床什么的,想慢慢摊销,如什么科目应该?
那这个有相关法条,规定吗?能找找让我看看吗
好的,稍等我找一下