同学你好,外贸进出口、销售实操课程都合适你。
温控、数控电子系统组装;机械电子设备、机床、机器人技术开发、技术咨询、销售及现场维修;计算机软件、精密仪器技术开发、技术服务;广告设计、代理、发布;会议服务、展览展示服务;五金工具、电线电缆、汽车配件、汽车装饰用品、医疗器械、化妆品、日用百货、服装鞋帽、工艺美术品、通风设备、化学试剂(不含危险化学品)、通讯设备、办公用品、环保设备、计算机软硬件及外辅设备、仪器仪表、实验室设备、文化用品、初级农副产品销售;汽车租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
请问,去汽车销售有限公司工作,主营:汽车新车销售,零配件批发,五金产品批发,电子元器件与机电组件设备销售,金属材料销售,机动车维修和护理,进出口贸易, 这个去会计学堂学哪个类型的课程合适,税务减免等,急寻实操课
甲上市公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年8月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下:(1)对行政管理部门使用的设备进行日常维修,应付企业内部维修人员工资1.2万元。(2)对一条外购的生产线进行改良,应付企业内部改良工程人员工资3万元(满足资本化条件)。(3)为公司总部下属25位部门经理每人配备汽车一辆免费使用,假定每辆汽车每月折旧0.08万元。(4)将5台自产的V型厨房清洁器作为福利分配给本公司行政管理人员。该厨房清洁器每台生产成本为12万元,市场售价为15万元(不含增值税)。(5)月末,分配职工工资150万元,其中直接生产产品人员工资105万元,车间管理人员工资15万元,企业行政管理工资20万元,专设销售机构人员工资10万元。(6)以银行存款缴纳职工医疗保险费5万元。(7)按规定计算代扣代缴职工个人所得税0.8万元。(8)以现金支付职工李某生活困难补助0.1万元。(9)从应付张经理的工资中,扣回上月代垫的应由其本暂无消息人负担的医疗费0.8万元。要求:根据上述资料做出相应账务处理,不考虑其他因素。想问问这些的会计分录
许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:五金产品批发;建筑材料销售;国内贸易代理;进出口代理;机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住宅水电安装维护服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 老师,建筑公司,看这个范围能知道是做什么的嘛
道路货物运输(不含危险货物);水路普国内货物运输代理;道路货物运输站经营;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务;集装箱销售;集装箱租赁服务;集装箱维修;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);柜台、摊位出租;机械设备租赁;运输设备租赁服务;装卸搬运;电子过磅服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);办公用品销售;汽车零配件批发;日用百货销售;五金产品批发;物料搬运装备销售。 老师 : 公司是物流公司,这个要是收了房租和水电费的话,能算主营业务收入那吗? 从经营范围来看的话? 哪一句体现了?
老师好 下图的第一点,那如果是自然人个人免费给其他单位和个人提供服务,比如大街上偶尔能看到理发师免费给老人小孩剪头发或者一些技校学生免费在小区给修理旧家电。那我想问的是: 1.这些要收增值税吗?我理解是不收增值税,因为在境内提供应税服务得符合“有偿”原则而这里是免费,而且又不作为视同销售(课件上没写自然人要视同销售),所以我认为就不用收增值税,不知道理解得对不对? 2.就是为什么自然人个人免费提供的服务不用视同销售而自然人个人免费转让无形资产或者不动产就要视同销售了呢?这样规定的原理是什么?
我们公司租写字楼用于办公,中介说一套包税5000一月,另一套不包税5000一月。对于我公司来这有什么意义?
主播公司算税…让按工资薪金计算会有风险么
老师,麻烦问下,劳务派遣公司,按照派遣人员申报的话,个税比较高,人员多,农民工不承担个税。这个有没有什么办法呢?
董老师,刚刚这个问题还是不太懂。供应商统一开票给母公司,母公司代收代付,和子公司签协议,但是母公司收的是管理费或者服务费并开相应发票吧?而不是说母公司帮子公司开子公司相应金额的成本或费用票吧?
公司旗下连锁零售门店自负盈亏独立做账,但税务系统这个我们总店帮忙管理,也有开发票的权限。现在让我们给顾客开普票我如果以这个门店的名头开发票,是不是得跟他们要来合同和销售单子,零售行业不是银行转账是现金和微信收款,我得用什么凭证呀?如果其中出现问题是不是和总公司没关系是门店的问题呀?
请问老师,收购农产品,红冲了一笔22年时收购的错误发票,然后又开了一笔正确的,抵扣勾选时全部选上,再申报的时候,这一笔做了进项税额转出,金额19119.1,税额1890.9 请问老师,我怎样做这笔分录? 谢谢
请问一家小微企业。一直没有做员工工资的费用。因为一直没有员工,所以就没做工资帐,然后我现在想冲掉一笔现金,能不能做一笔员工离职一次性补偿用现金支付的分录呢?
公司总共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司领工资,其中5个大货车司机工资比较高,1万以上,但是老板每月只让从公户给各个司机发5000(避免交个税),剩下的都是从老板私人卡发放,这样是不是对公司有很大的风险
股东退股,原来注册资本100万,这个股东原本投资24万,先增加新股东增资24万然后再减资24万,公司是亏损的,投资款不退,这个账务怎么处理
汽车销售呢,没找到外贸进出口有关汽车的课程?在哪里?
同学你好,进出口有分生产企业或外贸企业,不分行业。你咨询服务的老师(首页上有),她们会给你提供相关的服务。