同学,你好 付款 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:管理费用-软件费 贷:预付账款

购买做帐软件,次月才收到发票,款已付,这个要怎么做分录
老师,当月购买一批货,当月收到发票,次月才付款,然后这批货的运费又是次月才给过来,这个分录怎么做
公司购入了一套软件,需要分三次付款,已经付了第一次款并已经收到了第一次付款的专票,应该怎么记账做分录呢?
公司购入了一套软件,需要分三次付款,已经付了第一次款并已经收到了第一次付款的专票,应该怎么记账做分录呢?
老师,购买的软件款怎么做账写分录呀,已经收到发票了
老师好,公司买了新设备,入固定资产怎么做分录?
老师;漏扣了一个月附加费怎么办;怎么才能不影响税务等级
老师,失业金的稳岗补贴是不是 借,银行存款 贷,营业外收入 这里的营业外收入是不是不需要申报增值税的
公司是小规模纳税人,去年300万收入,净利润4万,今年12月收入40万,所有成本都入进去的话,亏损150万,现在12月结账的话把普票成本都入进入还是等明年再入也可以呀?
请问老师:发现22年销项税金与销售收入错了0.5元,如何调整?
老师 弃渣费是属于现代服务还是建筑服务?就把就建筑垃圾堆在弃渣厂给的费用。 原来别人开的发票是建筑服务9% 现在开的发票是现代服务6%
想咨询一下老师,母公司购买子公司产品,支付银行承兑汇票100万元,子公司收到银行承兑汇票后进行了贴现,贴现费用2万元,这种情况在编制合并现金流量表时是否要进行抵消,如果需要的话,抵消分录是什么
老师,我的买的软件是终身制,现在账号密码登录不上,重置密码也不成功,这怎么办,联系谁
请问支付短剧投资款,支付的金额填写在现金流量表的哪一列?
找答疑的郭老师,谢谢,
不用按权责发生制吗?11月已经在使用了
同学,你好 实务上,一般按照取得发票来确认
货物也是一样处理吗?我们有个发票要到一月中旬才能开,款已经付了出去
同学,你好 对的,一样的