1,销项-进项+进转出 2,这个转出未交增值税,就是你要交的税,直接用你的这个贷方减去借方发生额就可以了。 3,手动处理
老师您好,请问公司购买了几台充电桩,提供充电服务,公司外部车辆来充电后付费,需要发票,请问发票是开电费还是什么其他的?谢谢
个人给我们公司做了一份可研性报告,45000元,是叫他个人去税务大厅开票吗?开什么发票?技术咨询么?那45000的话我们要代扣代缴多少税?
老师一般纳税人上个月开了专票,但是这个月要冲红,但是税已经交了,请问下个月报这个月增值税时怎么处理
企业之间无偿借款,有没有免征增值税,免征企业所得税的政策啊?
企业无偿对外借款,增值税视同利息收入,那企业所得税也视同利息收入纳税吗
居民企业直接投资于其他居民企业取得的股息、红利等投资收益,免交企业所得税。 这个投资有12个月以上的要求吗
老师。外贸出口业务,1、购进货物进项税入帐是借:应交税费-增值税-进项税?2、报关当月做借:应收出口退税贷:应交税费-增值税-出口退税款?3、征退税率都是13,上面的借贷余额对冲不?还是不管?4、先收到外汇是做预收不确认收入吗?5、报关费发票只能普票或者转票应该转出?外贸的购进费用票不能抵扣是不是?
老师,汇算清缴后发现2024年多计提了5.1万职工福利费,分录为管理费用-职工福利费5.1万 贷:应付职工薪酬-职工福利费 5.1万借:应付职工福利费:5.1万 贷:应付账款:5.1万 不想修改汇算清缴表,如何调整2025年的会计分录呢
老师,有没有公司数据分析的表格
请问A工厂是B贸易公司的客户,B公司找了C货代公司出货,A承担一部分人民币,现在B想让C直接把这部分人民币金额开票给A工厂,A付钱给C,可以操作吗?需要签什么合同或者协议吗?
老师,我觉得我的问题问的很清晰,但是你给我的回答怎么跟机器人自动回复一样,除了第三个问题之外剩下两个只是回复了个大概,我问的问题基本都没有解答啊 第一个问题你说销项减进项,这个应该还要加上进项税额转出吧,另外如果按照你说的那本期发生额和表格里的数据对不上啊 第二我问你在我的理解下答案和题目的数据是反的,你也没有回答我的问题,你回答我那些话我不用问你百度上也查的到,如果都是这样的回答的话那我干嘛花钱买课件,直接百度好了,你说对吧 第三,如果现在是你们的下班时间,我没有那么着急,还请你在上班的时间认真的看完我的问题然后用心的回答一下可以吗?
1,明确 了进转出的,同学 2,你这里金额就是你的贷方-借方,因为贷方是要交的,借方是可抵扣的,所以是256750%2B25000%2B7500-222283%2B510000-505000-45000
我还是不明白,那题目里“转出未交增值税”的借方发生额是怎么算出来的呢?按你说的贷方减借方,最终应该是在贷方啊,为什么是借方发生额呢?
这是你上一期的转出, 借,应交税费 转同未交增值税 贷,应交税费 未交增值税 这就存在借方发生额