一、用冲红更正法更正处理。直接冲销原来的分录,再更正处理。 二、你说的这样的更正,属于实际工作中不规范的调账的账务处理。
老师 员工借支时 会计分录记】 借 :其它应收款 XX人 500 贷:库存现金 500 报销时(车辆加油550 补50现金给的) 会计分录记为 借 管理费用—汽车费用 550 贷 库存现金 50 其它应收款 XX人 500 可以吗?
老师问下哈,19年有笔240的报销账 当时会计记到其它应收款_a.应该是其它应收款_b,现在调账,可以直接 借:其它应收款_b 贷:其它应收款_a 吗? 240元
老师咨询个问题,半路接手公司的内账,3月份有笔收入53500我做主营业务收入了,后来老板姐从公司支走4万元,我记往来其它应收款了,其实那53500是她公司一笔收入当时也应该记往来我不知道内情,现在账面显示她欠公司4万,其实公司现在欠她13500,现在我怎么把账调过来?如果借:利润分配53650,贷:其它应收款53650,资产负债表和利润表数字对不上
老师,19年的账其它应收款贷方余额,可能是当时借款时没录入凭证,现在想消,应该怎么做
老师 请问 其他应收款的找零备用金本应该在借方 但是这笔钱一直在贷方 ,怎么把它调回借方呢 ,好多年以前一直在贷方, 这笔钱是可以收回来的,需要怎么调整到借方呢
老师你好,公司有实缴100万的情况下,原股东A退出新股东B接手,做账上由实收资本-A变为实收资本-B吗?
之前已经发票用票需求申请已经通过了,为什么还是显示未核定数电发票票种
你好老师,现在公司注册资金是实缴制的,一个公司注册资金是200万,一个股东实缴了10万元,就开始营业了,做账是按照实缴的做分录,还是按照注册资金做分录?
计提所得税费用的分录和缴纳的时候的分录分别怎么写
个体户可以以自己银行卡进行收款吗
老师好,请问银行承兑汇票,贴现会产生什么费用 ?
老师,什么情况下提取盈余公积呀?
老师,我们和公司A签订合同总价25000元,客户要求发票开给两家公司,分别开12500,这个需要重新签订合同?还是可以出具情况说明直接开给两家公司,怎么来操作比较合理
应交税费-未交增值税和应交税费-所得税费用,是写在哪个账薄
今年收到的今年开具的费用发票,业务属于以前年度的,以前年度没有暂估,这个要计入以前年度损益调整科目可以吗
哦哦 先做反的 再写正确的是吧
那要用到以前年度损益调整科目吗 之前是记到管理费用中的
一、这个业务不涉及到“以前年度损益调整”科目。