你好,可以红冲的,如果汇算清缴之前影响的是上亿年的。
小规模19年的销售票,2020年第四季度怎么红冲?如果第四季度收入未超过红冲输,怎么申报?
小规模普通发票。跨年可以红冲吗?收入冲销影响哪个年度收入
这个月红冲的,必须这个月开出来吗? 内容开错了,小规模普票? 对对方有没有影响。我这个是跨年冲红的?
老师您好,跨年度的普通发票这个月冲红,是否收回发票原件?对方凭复印件入账?
请问老师小规模纳税人同一季度内跨月冲红的普通发票要计入本季度应纳税销售额吗,比如四月开的,五月冲红,要计入第二季度的总销售额吗?
你好老师 我们办公用的老板自己的房子,需要交房产税吗?
商标侵权案会计会有连带责任吗
您好,普票和专票怎么换算?
两间都是同一个法人,现在有新规同一个法人的两家公司公对公相互转钱可以不开票吗?
老师半路建账,没有以前数据,只有往来账怎么来建账可以给一个思路吗
税负率啥意思,请老师举例具体解释一下
老师居民企业之间分红需要什么手续
公司是餐饮服务公司承包饭堂的但是只提供人工不用提供食材这些,可以开具“人力资源服务*劳务费”或者“餐饮服务*餐饮服务费”吗
请问在个人所得税app上怎么申报以前年度的个人所得税
@所有人 大家注意下,现在各个企业接收人工费票子的时候,跟开票人强调一下,现在的规定是,开具人工费发票是需要申报个人所得税其他生产经营所得A表,这个是按季度申报的,并且在次年的1-3月内得申报个人所得税其他生产经营所得B表,全年累计120万以下暂时不强制申报,如果开具金额在120万以上的,必需要申报个人所得说生产经营所得A表,填报这个表需要根据实际情况填报收入和成本,也就是说如果开超120万,个税需要查账征收,之前开票环节缴纳的1.3%的个税属于开票环节预缴税款。查账申报个税的时候需要根据实际情况补缴。这个我理解不上去了
汇算清缴需要调整吗?
是的 减少你的收入的
如果要调整的话,怎么调整
那下一年度的收入还能对上吗?有这张发票
借以前年度损益调整 销项 贷应收账款 汇算清缴纳税调整明细表收入一栏填写的
是不是两个年度的收入汇算清缴都需要调整
你好不需要的,只调整上一个就行。
那开票系统和税务报税系统的开票金额就对不起来了
你申报增值税还是在今年 去年的不修改
申报去年增值税加不加负数发票,不加的话,负数发票金额就在今年了,那今年增值税申报金额不就不对了
你好负数,发票你是在这个月开的吧?肯定是不加进去
是在这个月开,那这个月申报上年四季度的增值税和所得税,负数发票都不加进去吗,那负数发票不就都上了今年了吗,
是不错 在今年的负数 但是汇算清缴 你调减
汇算清缴调上年的,那今年的汇算清缴收入,和增值税申报收入不一样了,这样行吗?
你好 可以这么做的