您好,借固定资产清理20000累计折旧80000贷固定资产100000。借银行存款22600贷固定资产清理20000应交税费应交增值税2600
该企业销售自己使用过的一台旧机床,取得收入22 600元(固定资产卡片上反映该项固定资产于2010年购入,其原价为100 000元,已提折旧80 000元),款项已收到。 做出相应的会计分录
2、甲公司2×16年8月20日取得一项固定资产,入账成本为6 000万元,其中包括一项芯片,其成本为1 500万元;甲公司该项固定资产预计使用年限为6年,采用直线法计提折旧,预计净残值率为5%。2×18年8月10日,甲公司替换该项固定资产的原有芯片,发生支出2 000万元,取得旧芯片变价收入 100万元。至2×18年末,替换芯片后的固定资产达到预定可使用状态并投入使用,预计剩余使用年限为5年,预计净残值率为3%,改为双倍余额递减法计提折旧。甲公司2×19年该项固定资产应计提折旧金额为( ) A.1 990万元 B.2 030万元 C.1 840万元 D.1 969.1万元 【答案】B 老师,这个计算时为什么不考虑取得旧芯片变价收入 100万元呢,这个不是借 银行存款 贷 固定资产清理 ,不应该是(6000-1900-1025+2000+100)*2/5的吗
某企业2010年8月出售一台旧的固定资产,购进时含税价为11700元,未抵扣进项税额,已经计提折旧12000元,出售时收到价款82400元。计算该企业出售固定资产应缴纳的增值税并进行出售收到价款的会计处理。(写出计算过程、结果)
会计分录题(30分) 某公司2020年度发生以下经济业务: (1) 购入原材料一批,用银行存款支付货款1 000 000元,所购材料收到,验收入库。 (2) 销售产品一批,销售价款2 000 000元,货款未收到。 (3) 购入不需安装的设备1台,价款100000元,支付包装费、运杂费1 000元,价款及包装费运杂费均以银行存款支付。设备已交付使用。 (4) 从银行借入3年期借款10 000 000元,借款已入银行账户。 (5) 销售产品一批,销售价款1 500 000元,款项银行已收妥。 (6) 用银行存款支付职工薪酬300 000元。 (7) 领用原材料 750 000元。其中,基本生产车间产品生产耗用700 000元,车间一般性耗用50 000元。 (8) 计提固定资产折旧300 000元,其中基本生产车间固定资产折旧200 000元,公司行政管理部门固定资产折旧100 000元。 (9) 收回上述应收账款,存入银行。 (10) 用银行存款支付产品展览费55 000元。 (11) 公司计算本期产品销售应交纳的消费税300000元,城市维护建设税4500元。 要求:根据该公司上述经
1.某生产企业系增值税一般纳税人,2020年2月企业发生的与固定资产相关的业务如下:(1)销售自有厂房取得不含税收入1541.3万元。该厂房系2005年购入,购入原价1380万元,目前已提折旧600万元,企业选择简易办法计税。(2)销售自己使用过的设备,共取得销售收入258.7万元,其中A设备含税销售收入83.2万元,B设备含税销售收人175.5万元。A设备系2008年购入,购入时取得的普通发票上注明价税合计金额为100万元,目前已提折旧20万元,该企业就该项业务未放弃减税;B设备系2011年购入,购入时取得的增值税专用发票上注明价款200万元,目前已提折旧30万元。(3)将一辆旧小汽车自2020年2月1日起对外出租,按月收取不含税月租金6万元。已知:当月可抵扣的进项税额为23.8万元;销售的上述固定资产,均仍有使用价值。要求:(1)计算该企业当月应缴纳的增值税。(2)根据上述业务,编制相应的会计分录
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
老师,你做的第一笔分录不平
您好,您说下哪里不平