您好,这个材料是12月使用的吗
老师,我们在去年12月暂估的材料费用在今年3月取得发票,可以在会算清缴前扣除是吗。可以打的话我在取得的当月3月要怎么做会计分录
老师,您好。以前月份未计提每月提成,但是以前月份均已结账,本月12月怎么补计提之前月份的提成,分录怎么做?会影响本月的利润表吗?想不影响本月利润表可以怎么做分录?
老师您好,12月付供应商材料款,1月才能收到发票,可以计入12月成本吗,可以税前扣除吗,可以的话会计分录怎么做呢?
老师,我们12月已经付款的材料发票还没有收到,12月做账时可以暂估成本吗?1月把发票冲回,这样有没有什么影响?
老师您好,我公司在12月份收到业务款,当月开了增值税发票,但是未付成本出去,确定一月份会转出成本,那我会计分录可以做,借:主营业务成本 贷:应付账款 吗?
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
老师,可以帮我看下凭证其他应付款代收电费27499.3这个数怎么来的吗
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
是的,用到项目上的
那你在到货的时候,先做暂估,收到发票冲暂估。 12月 借:原材料 贷:应付账款-暂估 1月 借:应付账款-暂估 贷:应付账款
我们是装修公司,是否是借:工程施工 贷:应付账款—暂估。 其中增值税那一部分怎么做呢?
1月 借:应付账款-暂估 借:进项税 贷:应付账款
那这一部分是不允许税前扣除的吗?
您好,是允许税前扣除的呢
好的,谢谢老师。还想咨询一个问题,企业利润太高,除了找成本票,还有什么办法吗?
您好,这个是没有的呢
好的,谢谢老师,老师我没想明白。就是暂估的时候比如暂估一万元,那我冲账的是时候暂估不是就要少吗,因为还涉及到进项税。最后我的应付账款暂估不是还要一直挂着余额吗?
您好,暂估的金额是不含税价格呢
好的,明白了。谢谢
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。