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我们公司九月购进一批原材料,没有付款也没有开发票,当月就生产了产品进行销售,到了十二月份才付款开发票,这样要怎么入账?

2021-01-03 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-03 16:58

你好,当时没有暂估入账吗?

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快账用户6781 追问 2021-01-03 17:00

没有,因为是季度做账,现在才开始处理。

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齐红老师 解答 2021-01-03 17:03

你好,那就在12月做账,结转成本。

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快账用户6781 追问 2021-01-03 17:13

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-03 17:20

不客气,祝工作顺利哦!

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相关问题讨论
你好,当时没有暂估入账吗?
2021-01-03
你好 只是没有发票 实际有生产和商品   收到商品时暂估入账 后面没有发票就直接正常入账就可以  
2020-11-18
需要暂估入库,借库存商品 贷应付账款暂估款,销售需要做无票收入,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本贷库存商品,正规是这样,不正规是暂估,之后做借发出商品 贷库存商品
2020-11-23
我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写 先暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款 销售 借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-11-23
同学你好!这个可以先按库存商品入账的  出售时   对应的结转成本的 当然     如果一直无法取得发票的话     税务是不认可支出的 结转成本部分    是不允许税前扣除的
2021-09-16
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