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借 主营业务成本-暂估,贷 现金-暂估,,来票以后,我怎么写借贷分录(一开始走的现金)

2025-12-28 23:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-28 23:27

您好,
如果是明年收到发票
借:应付账款
贷:利润分配-未分配
借:利润分配-未分配
贷:应付账款

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您好,对的,这个是可以的。可以这与的
2023-10-07
你好 先冲销暂估 借;应付账款—暂估,贷:以前年度损益调整—主营业务成本 然后根据发票入账 借:以前年度损益调整—主营业务成本,贷:银行存款等科目 
2023-04-11
你好,如果以后还有发票的,收到多少发票冲红暂估分录多少,然后按照发票重新做分录
2020-11-06
暂估入库 借;主营业务成本 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    主营业务成本(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-04-14
第一步对的 第二步,也对的 第三步,不对,是对第一步做红冲,再做正确的第一步的凭证按发票,如果第二步的成本是有问题的,可以做个调整也可以红冲重新做一个。
2020-10-30
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