您好,不可以12月调整,因为10月已收汇
出口货物2000美金 九月份报关出口 九月份25日结汇预付账款1000美金如汇率6.9 九月做账按照九月份月初一号汇率如汇率6.85入账 并汇率差额计入了汇兑损益 十月收回剩余款项1000美金 十月十日结汇 如汇率6.83 十月初需要调整损益吗?还是按照九月初一号汇率确认应收直接调整十月十日结汇款计算差额计入损益呢?
在吗?老师,你好,我10月收汇8月出口。借:银行存款-外币户(10月汇率 财务费用-手续费(10月汇率 财务费用-汇兑损益(应收账款外币*(8月汇率-10月汇率) 贷:应收账款(8月汇率) 这样可以吗还是最好要分开应收用10月汇率,然后8月10月汇率差再做一笔汇兑损益,可以合成一笔的还是最好分开做成两笔来:银行存款-外币户(10月汇率 财务费用-手续费(10月汇率) 贷:应收账款(10月汇率) 再借:财务费用-汇兑损益(8月和10月的汇率差) 贷:应收账款(8月和10月的汇率差)
然后我不明白就是我8月确认收入我应收账款用8月月初汇率,然后我10月收汇我应收账款要用10月月初的汇率是先 1.借:银行存款-外币户(10月汇率) 财务费用-手续费(10月汇率) 贷:应收账款(10月汇率) 应收账款收汇和原来确认收入的美元户就是冲平的 然后人民币的应收账款是不平的,就是因为8月初和10月初汇率不同,那我是直接在10月收汇的时候把8月和10月汇率的差额,直接计入汇兑损益就好,做在收汇后面吗? 借:财务费用-汇兑损益(8月和10月的汇率差产生的人民币差额) 贷:应收账款(8月和10月汇率差产生的人民币差额) 这样是吗
还是我直接在10月收汇在收汇的后面直接做 借:财务费用-汇兑损益(8月和10月汇率差折算的人民币) 贷:应收账款(8月和10月汇率差折算的人民币)就好? 那么10月收汇的时候可以把应收账款8月与10月汇率差和汇兑损益合并一起但应收账款就变成8月汇率 借:银行存款-外币户(10月汇率 财务费用-手续费(10月汇率 财务费用-汇兑损益(应收账款外币*(8月汇率-10月汇率) 贷:应收账款(8月汇率) 这样可以吗? 还是最好要分开成两笔一笔做应收账款10月月初的汇率,然后8月和10月的汇率差再做汇兑损益再做一笔?
8月确认收入10月收汇应收账款汇率不同是人民币不平的,那我是8月底9月底需要对应收账款调汇吗?如果要是用8月底和9月底的汇率吗?还是可以直接在10月收汇后面对8.10月汇率差调整
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