人好 这样做也可以 备注原件在哪里
老师您好,我想请问一下,就是对于购买方取得增值税专用发票抵扣联和记账联的处理,记账联是不是作为制作凭证的附件?那抵扣联认证之后怎么处理?是直接放在一起存档吗?
老师好,请问火车票抵扣,原件放凭证里,又复印一份火车票复印件留存备查,还需要打印什么留存吗?
老师,我想请问一下,关于火车票进项抵扣,车票原件是否需要和专用发票抵扣联放在一起备查,账里面放复印件吗?
老师,机票可以抵扣进项,那入账是用复印件吗?原票要和专用发票抵扣联一起保存吗?
您好老师,手里有一张职工保险开的是专用发票,是不是不能抵扣增值税,如果不能抵扣,问题1发票抵扣联和发票联发在一起上账吗?还是依然分开放置,问题2系统里面需要选择不抵扣吗?谢谢老师
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢