你好,如果你们公司要求分别写明细只有回单就做不了,手续费可以直接用汇总做财务费用

问,物业公司交房,一天收了有百户业主的物业费,我们公司共有9栋楼我是按每栋进行做账,而银行回单是按结算方式进行结算回单只有总的,只有一张回单,我该怎么拿回单进行做账?那扣除手续费的可以拿网银上的结算明细和汇总做财务费用吗?
公司2个对公账户!每个银行全年发生的手续费都是汇算清缴前一次性取发票。 问题:银行需要企业打印回单和凭证日期以及流水号,才能开发票!账上财务费用下全年那么多笔业务我分不清每个银行手续费具体多少。一个个点开明细看,和我打印的回单对不上!可能回单少打多打了,也可能点明细有建行的我忽略了!总支不好找,请问我该怎么设置科目一目了然看到建行发生多少财务费用,中行发生多少?
各位老师同行们 我公司现在在做进口生意 之前和泰国谈了一单生意然后去银行柜台给对方对公账户汇了货款 泰铢作为结算货币 后面因为各种原因生意没做成 货物没有进关 没有报关单 所以双方协商了解除合作协议做退汇处理 对方银行是泰国的开泰银行 退汇时候说不能直接汇泰铢 只能以人民币或美元的方式退汇 我们这边的银行说必须是原币种返回 所以现在这个退汇僵持的 现在距离给银行交报关单的时间只有一周了 希望老师和各位有经验的同行给支支招 看有没有其他的解决办法 谢谢大家
2019年9月末,天健公司出纳员将银行提供的“对账单”与本公司银行存款日记账进行核对时,发现双方余额不一致,本公司银行存款日记账余额为486800元,而开户银行对账单余额为508500元。经逐一核对,其他账项无差错,只是有:①29日,公司签发#127号现金支票给某采购员,支付其预借的差旅费6000元,已入账;②30日,公司销售产品收到购货方交来的#219号转账支票面值为28500元,当日送交银行办妥入账手续后,出纳员已登记入账。这两笔业务银行对账单上尚未有记录。③30日,银行对账单中有一笔托收承付结算方式收回的货款47900元;④30日,银行对账单上有一笔已代付的某项公用事业费3700元。这两笔业务公司银行存款日记账上尚无记录。要求:编制“银行存款余额调节表”进行调整和检查。
2019年9月末,天健公司出纳员将银行提供的“对账单”与本公司银行存款日记账进行核对时,发现双方余额不一致,本公司银行存款日记账余额为486800元,而开户银行对账单余额为508500元。经逐一核对,其他账项无差错,只是有:①29日,公司签发#127号现金支票给某采购员,支付其预借的差旅费6000元,已入账;②30日,公司销售产品收到购货方交来的#219号转账支票面值为28500元,当日送交银行办妥入账手续后,出纳员已登记入账。这两笔业务银行对账单上尚未有记录。③30日,银行对账单中有一笔托收承付结算方式收回的货款47900元;④30日,银行对账单上有一笔已代付的某项公用事业费3700元。这两笔业务公司银行存款日记账上尚无记录。要求:编制“银行存款余额调节表”进行调整和检查。
老师好,我们买了一批材料,大概160万,其中140万给了供应商乙,20万给了供应商丙,丙是乙的上游供应商,但是我们的采购合同160万是和乙签的,后来商量其中20直接转给丙,160万德发票由丙开,这么做合法吗?有什么风险
老师好,比如公司要开票了,然后就要做账报税了是嘛
如果小规模开的是1%的发票32万全部1%,请问这里就没有减按1%交税的说法了吧
跨越冲红发票,能冲红意思是对方没有抵扣是吗?
老师,请问,上游公司注销,发票未开,怎么处理?谢谢
老师,我签了合同,但是公司一直没付我工资,最后又要我签一份离职合同,这个我怎么维护自己权益
个人代开房租费,多少金额免税
老师,年终奖是不是12月发放, 1月份申报,然后啥时候可以选择单独申报或者汇总申报
老师,请问公司和公司的分配股东分红,需要缴纳税款吗?
连锁药店给门店开电子发票,财务需要保留仓库出库单吗