你好 报表重分类了 把预收账款借方的,重分类到应收账款了
老师,我想请教一下,如果物业公司的小区新换了一个楼宇门跟防火门,我是需要做固定资产还是进成本合适
老师,有职员买地钉花了28块钱,没有发票,让开个收据可以吗?
黄线的是什么意思?为什么有两个50万
老师 出口退税上传报关单的时候 需要填汇率 我填开销项票上面的汇率吗还是填报关单上出口月份第一日对应的汇率呢
老师,填写工商年报时,企业上一年度有减资,500万减到了100万,但是两个股东是没有变化的,占股比例也没有发生变化,那这个还需要填写股东股权转让的信息吗?
汇算清缴补所得税2386元 我分录怎么做? 借:应交税费~应交企业所得税 贷:银行存款 然后要计提借:所得税费用 贷:应交税费~应交所得税 是吗?
老师,给客人买的鞋,食品酒水开了发票能报吗?
你好,员工个人所得税汇算办理退税公司可以办理吗
老师,请问我公司5月份买了财务软件费开了张专票,但是我不想给她勾选抵扣,我这个不勾选理由选什么啊
老师请问结转销售成本,主营业务成本在借方,还是负数,这正常吗
那这个没问题晒
没有问题 是报表重分类了
但是我这个应收我是收到了的吗,这个怎么弄
你拉一下预收账款的明细,看有几个是借方余额的,与报表的应收账款核对一下
我对了的,是这样的。
可是我想表达的是,我这个钱是收了的嘛,怎么能搭在应收里面,那我以后怎么冲
那就是没错 预收的客户借方余额,实质就是应收账款
那以后我不用冲应收账款了?
不用管应收账款 次月,如果贷方余额了,他还是会回预收账款的
因为我们都是别人先打钱给我们,我们在卖给他们,那以后我们的应收不是越来越多?
你不可能一直挂往来吧 打钱来了 出货,开票 借 预收账款 贷 营业收入 冲掉了呀
是的呀,冲掉了,预收账款借方不就在应收的借方去了,我的应收不就越来越多了?
只是报表中到借方了,账务上,并不动。
是的,我的意思的报表上的就这样一直摆在那里,没关系的吗?
你检查一下看,是什么原因形成的预收账款借方?
因为别人先打货钱,就借银行存款,贷,预收账款晒,我们卖给他们货了,借 预收账款 贷 营业收入 冲掉了呀
我这个有问题不
冲掉了,应该是平了 借方余额,就证明发的货多了,借方余额,形成应收款了
我预收里还有余额呀,还没有冲完,50万的预收账款,我们只发了23万的货
你把明细账拉一下看,看看是什么原因形成的借方余额 如果预收50,借方23,不可能是借方余额呀