你好 报表重分类了 把预收账款借方的,重分类到应收账款了
老师我的余额表没有应收账款,怎么报表有,我余额表的预收账款跟应收也对不到,怎么回事
老师,我软件没有设预收预付科目,请问应收账款贷方余额跟应付账款借方余额,我应该怎么汇总在资产负债表中呢?
你好,老师,录入3月期初余额,我根椐科目余额表录入,资产表的怎么应收帐款和预付帐款、预收帐款、应付帐款就不对,在期初余额表修改应收帐款对得起,担是科目余额表对不起,怎么回事老师
你好老师,我年中新建账套,科目余额表能平衡,利润表也和6月的对上,可是资产负债表中应收账款应付账款对不上外账提供6月份报表。而且外账的报表中有预收预付款,可是科目余额表中没有这数据,要怎么办?
老师,我的资产负债表不平,我看代账给我的报表有预收账款和预付账款,但是我在明细账里没有数据,科目余额表也没有,代账说是自动生成的,应收应付的数目没有错,但是我的科目余额表没有预收和预付,我该怎么核对呢?
老师,用友软件我8月账已做,我要修改1月的帐,修改完后面几个月的都要重新出报表么
老师应付帐款的借方有个0.76的余额,我想调平,应该如何做凭证,谢谢老师
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的,实际收到1000元,分录做了两笔(分别是1万的出口退税,和9000的冲减分录)这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
老师海运提单在单一窗口哪里查。
老师,个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
老师好,无形资产商标权有效期是几年,这个也要摊销吗?
你好老师,企业适用的是 小企业会计准则,当月收到稳岗补贴时,社保费已经缴纳了,想用稳岗补贴来抵减社保费, 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费,这样做分录可不可以?
老师,被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方,有什么风险?
老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力
那这个没问题晒
没有问题 是报表重分类了
但是我这个应收我是收到了的吗,这个怎么弄
你拉一下预收账款的明细,看有几个是借方余额的,与报表的应收账款核对一下
我对了的,是这样的。
可是我想表达的是,我这个钱是收了的嘛,怎么能搭在应收里面,那我以后怎么冲
那就是没错 预收的客户借方余额,实质就是应收账款
那以后我不用冲应收账款了?
不用管应收账款 次月,如果贷方余额了,他还是会回预收账款的
因为我们都是别人先打钱给我们,我们在卖给他们,那以后我们的应收不是越来越多?
你不可能一直挂往来吧 打钱来了 出货,开票 借 预收账款 贷 营业收入 冲掉了呀
是的呀,冲掉了,预收账款借方不就在应收的借方去了,我的应收不就越来越多了?
只是报表中到借方了,账务上,并不动。
是的,我的意思的报表上的就这样一直摆在那里,没关系的吗?
你检查一下看,是什么原因形成的预收账款借方?
因为别人先打货钱,就借银行存款,贷,预收账款晒,我们卖给他们货了,借 预收账款 贷 营业收入 冲掉了呀
我这个有问题不
冲掉了,应该是平了 借方余额,就证明发的货多了,借方余额,形成应收款了
我预收里还有余额呀,还没有冲完,50万的预收账款,我们只发了23万的货
你把明细账拉一下看,看看是什么原因形成的借方余额 如果预收50,借方23,不可能是借方余额呀