你好 报表重分类了 把预收账款借方的,重分类到应收账款了

老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
那这个没问题晒
没有问题 是报表重分类了
但是我这个应收我是收到了的吗,这个怎么弄
你拉一下预收账款的明细,看有几个是借方余额的,与报表的应收账款核对一下
我对了的,是这样的。
可是我想表达的是,我这个钱是收了的嘛,怎么能搭在应收里面,那我以后怎么冲
那就是没错 预收的客户借方余额,实质就是应收账款
那以后我不用冲应收账款了?
不用管应收账款 次月,如果贷方余额了,他还是会回预收账款的
因为我们都是别人先打钱给我们,我们在卖给他们,那以后我们的应收不是越来越多?
你不可能一直挂往来吧 打钱来了 出货,开票 借 预收账款 贷 营业收入 冲掉了呀
是的呀,冲掉了,预收账款借方不就在应收的借方去了,我的应收不就越来越多了?
只是报表中到借方了,账务上,并不动。
是的,我的意思的报表上的就这样一直摆在那里,没关系的吗?
你检查一下看,是什么原因形成的预收账款借方?
因为别人先打货钱,就借银行存款,贷,预收账款晒,我们卖给他们货了,借 预收账款 贷 营业收入 冲掉了呀
我这个有问题不
冲掉了,应该是平了 借方余额,就证明发的货多了,借方余额,形成应收款了
我预收里还有余额呀,还没有冲完,50万的预收账款,我们只发了23万的货
你把明细账拉一下看,看看是什么原因形成的借方余额 如果预收50,借方23,不可能是借方余额呀