你好 报表重分类了 把预收账款借方的,重分类到应收账款了

老师我的余额表没有应收账款,怎么报表有,我余额表的预收账款跟应收也对不到,怎么回事
老师,我软件没有设预收预付科目,请问应收账款贷方余额跟应付账款借方余额,我应该怎么汇总在资产负债表中呢?
你好,老师,录入3月期初余额,我根椐科目余额表录入,资产表的怎么应收帐款和预付帐款、预收帐款、应付帐款就不对,在期初余额表修改应收帐款对得起,担是科目余额表对不起,怎么回事老师
你好老师,我年中新建账套,科目余额表能平衡,利润表也和6月的对上,可是资产负债表中应收账款应付账款对不上外账提供6月份报表。而且外账的报表中有预收预付款,可是科目余额表中没有这数据,要怎么办?
老师,我的资产负债表不平,我看代账给我的报表有预收账款和预付账款,但是我在明细账里没有数据,科目余额表也没有,代账说是自动生成的,应收应付的数目没有错,但是我的科目余额表没有预收和预付,我该怎么核对呢?
税法2上,有一个什么规定,是除房地产企业除外的,是什么呀,老师可以说一下吗
个人独资企业如何零申报
老师委托加工收回的小汽车用于分配股东要不要缴纳消费税
同一法人的企业互相进行交易往来时,是不是可以只交一份税呀
冲销上月多结转成本,怎么做分录 ?
老师,公司是代理商,购进某机器配有A和B两种配件,配件不一样价格不一样,配有配件A的机器价格是5万元,配有配件B的机器价格是5.3万元。由于配有配件A的机器已经销售完毕且供应商已经没有库存,但有客户要购买,现在跟别的有库存的代理商换配件,拿B配件跟其换配件A,不换机器,因为机器是一样的,对方只需要支付3000元差价给我们公司就行,但他们支付3000元我们能开发票给他们否?能开的话要开什么发票?
你好老师,我刚刚学习会计实操,在学习学堂实操课程时,老师说编制现金流量表是采用收付实现制,根据库存现金和银行存款明细账编制现金流量表。但是我百度这个问题的时候,大部分解答说不能只根据库存现金和银行存款明细账编制现金流量表,还要参考资产负债表和利润表编制现金流量表,请问具体应该听谁的。谢谢
老师,请问个人独资企业是不是就是个体工商户
老师,公司9月份购买了一台车,10月做凭证是长期待摊费用和累计折旧一起做分录吗?借、贷怎么写凭证?
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那这个没问题晒
没有问题 是报表重分类了
但是我这个应收我是收到了的吗,这个怎么弄
你拉一下预收账款的明细,看有几个是借方余额的,与报表的应收账款核对一下
我对了的,是这样的。
可是我想表达的是,我这个钱是收了的嘛,怎么能搭在应收里面,那我以后怎么冲
那就是没错 预收的客户借方余额,实质就是应收账款
那以后我不用冲应收账款了?
不用管应收账款 次月,如果贷方余额了,他还是会回预收账款的
因为我们都是别人先打钱给我们,我们在卖给他们,那以后我们的应收不是越来越多?
你不可能一直挂往来吧 打钱来了 出货,开票 借 预收账款 贷 营业收入 冲掉了呀
是的呀,冲掉了,预收账款借方不就在应收的借方去了,我的应收不就越来越多了?
只是报表中到借方了,账务上,并不动。
是的,我的意思的报表上的就这样一直摆在那里,没关系的吗?
你检查一下看,是什么原因形成的预收账款借方?
因为别人先打货钱,就借银行存款,贷,预收账款晒,我们卖给他们货了,借 预收账款 贷 营业收入 冲掉了呀
我这个有问题不
冲掉了,应该是平了 借方余额,就证明发的货多了,借方余额,形成应收款了
我预收里还有余额呀,还没有冲完,50万的预收账款,我们只发了23万的货
你把明细账拉一下看,看看是什么原因形成的借方余额 如果预收50,借方23,不可能是借方余额呀