你好!为完工前可以这样处理
建筑公司用开票法核算,就不用工程结算这个科目吧?开票记收入就借预收账款应收账款贷记主营业务收入应交税费应交增值税销项税,这样对吗?
企业新建厂房,收到建筑公司开具的工程款发票,会计科目,借,在建工程,应交税费应交增值税进项税额,贷应付账款,这样对吗
建筑行业,已开出发票,没有收到成本票的分录这样做对吗? 开票时 借:应收账款30130000 主营业务收入2764220.18 应交税费-应交增值税(销项税额)248779.82 计提成本 借:工程施工2626009.17 贷:应付账款-暂估2626009.17 月度结转成本 借:主营业务成本2626009.17 贷: 工程施工2626009.17
应付月结60天(从收到发票时算),购买固定资产,收到发票时账务处理: 借:在建工程 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 借:固定资产 贷:在建工程 到支付月结款时账务处理: 借:应付账款 贷:银行存款 这个分录对吗?
老师您好,公司现在是在建工程期间,取得的工程款的发票,这么记账对吗 借:在建工程-工程款 借:应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款-某某公司
老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
老师,您好!如果在4月份购买了一次性手套,围裙等,花了1100元?可以在月份进行月末计提吗?入什么科目呢?
为什么对一般借款要计算资本化率?而不是对用多少就用金额乘以它的利率就好啦?
今天汇缴清算,暂估100万,发票来了60万,100万是瞎估估的,多暂估的40万,现在汇缴清算怎么填写?填写在什么位置,分录需要怎么写?
你好老师 小规模纳税人给员工交的意外险会计分录怎么写
专门借款22.1.1借入2000万,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500万。问:资本化的费用应付利息为什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!难道不是只对500算半年的利息?
老师,请教一个转供水业务的问题。我们收到自来水公司3%的水费普票,给下游开具9%的转供水专票。我们是总金额平进平出。请问这样按照净额法怎么做账?谢谢
怎么核对自己做的凭证对不对
老师,请问: 利润3%^5%所得税率 就是要交的企业所得税额 这句话是怎么理解的 怎么算啊 我不懂这句话的意思
老师,请问年度所得税申报时,辅助账样式需要勾选吗,选的是否,加计扣除的表格无法勾选是不是和这个有关?谢谢
还没有完工,只是开了一部分发票过来,这个增值税进项可以抵扣的吗
你好!厂房是可以计提的
厂房转固定资产以后计提折旧,那个收到增值税发票,进项税额可以抵扣的吗,不用转出的吧
你好!是可以抵扣的,税金不在进入固定资产原值