同学你好 这个是可以的
12月份收到技术服务费30万。本来是打算12开票出去抵费用。但是12月又沒开票出去。要1月开票,这个技术服务费可入1月份吗
技术服务费1月份没有收入,没有开发票,然后收进来技术服务费的成本,这个是暂时不可以做主营业务成本的吧??
1月收到出口技术服务费,发票漏开,2月可以补开吗?补开汇率按1月的还是2月的?
当月的出口技术服务费次月收到款,收到款后再按收到当月首个工作日的汇率换算开票,12月出口的服务费本应1月收款开票,由于1月春节延迟了,2月1日才收到,这笔2月补开票是按2月汇率还是1月汇率?
要是这个月先开票1万,下个月收款2万,再开一张1万的技术服务费 允许吗?
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
税务会把这个规到上年度吗?
没事,一月份开票的不会
把这个技术服务费做成1月份的成本可以是吗,
对的,就是这样的哦
好的,谢谢,
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