一、你这个是在做假账吧,正常出现你说的这种情况是非常不正常的。
财会软件点结转,本年利润借方和贷方都有数据,点结转是不是还要做一笔分录,把本年利润结转到利润分配,比如亏损,借本年利润,贷利润分配-未分配利润对吧
老师,我想问下年末结转本年利润,假如结转费用和收入在本年利润后,本年利润借贷方相抵为0,利润分配-未分配利润没发做吧?不用做利润分配这一步?
老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
请问老师,本年利润在借方,年末结转本年利润到为分配利润是做 借 本年利润负数 贷未分配利润负数吗?
老师,我年末结转本年利润 本年利润借方有115万,贷方利润分配208万 ,我结转本年利润的话 就是 借:利润分配 -未分配208. 贷:本年利润 115 结转后本年利润没有余额?
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
也不是做假账,主要是我们所有的银行利息都需要挂着,这个需要上交给上级,然后他让我们的费用在利息收入中开支,抵减掉。所以才会出现利润为平,而且我们暂时也没有销售收入。
一、利息收入是需要缴纳税款的。你不能收入抵开支处理。
所以我们比较特殊就是这样。所以像这种本年利润为0,是不是不用进行未分配利润结转
老师,那一般银行的利息收入算不算企业的自有资金?
这个不用结转未分配利润,因为本年利润没有余额。
好的。那企业放在银行的利息收入从意义上算不算进企业现有的资金?
这个是算企业现有的资金,是可以支配的。
好的。另外如果前几个月利息收入记到应付账款,那我12月要把这个调回到财务费用这个科目,应该怎么做分录?
可以把几个月的利息收入总数一起调整吗
不好意思,第一个问题、第二个问题都已经解决完毕,如果是想解决其他问题,重新提问处理。
老师。这边还有5次可以提问哦。可以帮我解答下吗?比较着急谢谢
我这个问题和之前的问题是连续的。
这个是第三个问题了,与结转利润分配无关的问题