您好,是的,这个是可以抵扣的

老师好,比如研发支出—资本化为500万,500*(1+175%)=1375万元,在汇算清缴可以税前扣除1375万元对吗
老师您好,500元以下的维修费可以用收据做账吗,汇算清缴时可以税前扣除吗,属于500元以下的零星支出吗
老师我们有业务招待费1万,有6千没有发票,税前按收入计算税前扣除只有500元的,所得税汇算清缴移调增,要调无票支出6千吗,
老师,固定资产500万以下可以税前一次性扣除,做账也这么做可以吗?就不等到汇算清缴纳税调增了
是不是所有的费用500元内,无票的,汇算清缴时都可以不用调增
个人可以代开或者开具专票吗?
老师好!25年度的年终奖是25年12月计提,26年1月份申报吗?还是25年12月申报呢?谢谢老师!
公司以前零申报,10月员工借的工资,10月开工,11月未申报个税,12月申报个税,扣回10月的借款,这样操作有不妥处吗?
我名下有两个电商公司 一个是小规模 一个是个体工商户(核定征收) 个体工商户每月的销售收入是30万+ 客户都不需要开票 我的小规模缺进项票 我可以把这个票开给我的小规模充成本吗
现在收到高速公路的纸质发票怎么入账
一般纳税人福利费可以抵扣进项吗
老师,公司代扣代缴税,是由个人去开发票还是公司去开发票
公司买电车,首付款11500元(银行付款),贷款金额是129826.8元,期限是60个月,电车开票含税金额是111500元,怎么做账?
简易计税的项目,开具分包款发票,可以抵减增值税吗?
我公司出口韩国一套立体停车设备63万,这个设备大部分材料有我方负责采购生产,部分轮子和电机由韩国免费提供走进料加工进来,轮子和电机大概两万多,我方不付汇,收取加工费一万,这个整体做进料手册出口,到时候退税的时候这两部分税务上分别怎么处理,怎么算出来不能退税的是多少钱。发票都可以正常抵扣嘛?
老师超过500的需要纳税调增对吗
这个只是针对个人才可以,对方有公司的不行
对方是个体户。
不给开票全额纳税调增
这个要开票,他能开票的
洗车的不给开因为价格优惠了
我们是汽车租赁公司
这种不能抵扣的,他有公司
那我们可以拿收据做账。汇算清缴时候调增行吗
可以的, 这样可以的,到时调增
谢谢老师
老师我们单位雇的临时司机200一天这个能开个收据税前扣除吗
这个你们申报劳务工资就可以
劳务工资是需要代扣百分之20个税对吗?
是的,但他们这种不产生个税,没有超过800
哦哦谢谢您
不客气,很高兴为你服务