借销项税额,43733.21贷减免税额,83.3贷转出未交增值税43733.21-83.3,借转出未交增值税,43733.21-83.3贷未交增值税43733.21-83.3 ,借未交增值税43649.94,贷已交税金43649.94, 借营业外支出 0.03 贷未交增值税 0.03
老师早上好!我们公司有一个项目(该项目是和甲方(土地是甲方原来使用的,因项目需要,现由甲方负责办理土地审批由这个项目使用,我们出资金并进行成本核算)合作经营的,那我公司对甲方审批下来的土地需要作帐务处理吗?会计分录怎么做?现我公司又单独与第三方又签了合作协议,收到第三方转入的合作款又如何出帐呢?老师,我对这些问题有点朦,不知道如何下手,还请老师帮忙理清一下思路,谢谢老师!
老师 帮忙看看这个是11月增值税上挂的二级和三级科目 年底准备要结转清零 分录怎么写呢 可以帮忙写一个吗 有个0.03该怎么处理呢
计提坏账准备时,U8系统里面没有信用减值损失。有资产减值损失和坏账准备。应该怎么写会计分录呢?正常写不应该是借:信用减值损失贷:坏账准备吗?我也知道可以新增信用减值损失会计科目。但是书.上教材没有这个会计科目以及它的编码。加不了。就是说还有没有其他办法呢?许凯zj2022-11-1619:56发布62次浏览|老师解答齐红官方答疑老师V职称:注册会计师我可以给发送编码请提供邮箱地址2022-11-1619:57就是我问你的这个问题呀。你不能直接发编码给我吗?为什么要我发邮箱呢?而且真的没有其他办法了吗?除了新增信用减值损失会计科目这个办法,还有其他办法吗?
老师你好,我们这边有笔款是21年的,对方欠我们的款,但是现在不认账了对方,我要怎么把这笔款消掉。 您好,做坏账处理就可以了 那具体分录怎么做呢 我挂账在应收账款里的 计提企业的坏账准备时,借:坏账准备,贷:应收账款-公司名称;2、坏账发生,结转坏账准备时,借:资产减值损失,贷:坏账准备; 那这个账是确定收不回来了 那怎么做呢 这是2021年的账 就是按我上面的分录,先计提,再结转 不会影响2023年经营状况吧 不会呀,这个没有损益类的科目 不用以前年度损益调整吗 这上面没有损益类的科目,不用的 那按照你上面的分录做完后年底不用调什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你说的这样的 好的.谢谢
人事姐,那个单子还是不签了,送货单备注500写成50确实是我的错,我承认错误,以后尽量减少犯错,但是直接上来罚款500元,感觉有点太多了,也没给公司造成重大损失,而且年底越忙越来越忙,这个人找那个人找,这事那事,我不能保证我不出错,只能尽量不出错,如果每次都罚这多,真的一个月我也要生存,所以那单子我签不了,我也没给单位造成损失,罚的太多了,现在弄的好有压力,工作里都胆战心惊的,直接又罚500,这个???(麻烦哪位文采超级好的老师帮我编辑一下,老板要罚我款,告诉人事让我着员工罚款单,我不想写,写了以后就是辞退我不和我钱的证据了,我怎样表达呢,上面的话语您帮我编辑一下,还对我有利的,以后看聊天记录也是个证据,我是单位的出纳,给对公单位开的送货单,备注500袋写成50袋被老板上来直接罚款500元)。
请问,货架折旧年限是几年
老师您好,请问一下住房公积金强制缴纳了吗?如果公司不给交,员工告我们需要补吗?我们公积金没开户。
1.3月10日,14151.1美元,7.2359,102395.94 老师好,我家外贸公司,这是我家收的一笔款,请问怎么做分录
老师,我们公司是商贸企业,很多日用杂品还有小商品没有成本发票,风险高吗
老师你好!我是个体户,前天接到税务通知要缴纳2022年到2024年的个人经营所得税;我查了一下前几年的成本大,应付职工薪酬大,已到税务大厅更正 请问这种情况今年账务怎么处理?
你好老师,麻烦你问下,建设劳务公司委托其他公司办理企业资质,需要对方开具发票吗
老师,自然人股权转让。转让人未实缴,账上有盈余。转让的个税=(账上的盈余*股比-转让价格-代办费-印花税)*20%,是吗?
我们是生产企业一般纳税人,外购了一批产品1000台,于2025年9月3日报关出口了200台,对应的进项发票未认证抵扣,请问9月份如何填报增值税申报表的收入和进项转出?确认增值税收入的同时要确认所得税收入吗?
老师好,个体工商户(农场)是一般纳税人,有时从个人那买点农药,农膜500元以下的开收据。要在个税汇算清缴时调增吗?
老师好,科目余额的主营业务收入是287745可是结转损益的主营业务收入只有121603.7这是哪里出错了?
借税金及附加 -0.03 贷应交税费 城建税,-0.01 印花税 -0.02 也可以做,借应交税费- 城建税 0.01 印花税0.02 ,贷营业外收入 0.03