借:预付账款 贷:银行存款

老师,请问新政府会计制度里,办公室装修后付款这个会计分录应该怎么做呢?
请问几十万的办公室装修款要怎么做会计分录
老师,老板装修的办公室先预付40%,怎么做会计分录
老师,办公室装修款预付怎么做会计分录
老师公司买的办公室,现在装修费用怎么做会计分录
老师,请问一般纳税人公司,2013年就成立了,公司一直没有提取法定盈余公积,请问可以一次性提取注册资本的50%做为法定盈余公积吗?任意盈余公积可以提多少呢?
老师好,土地投资受益了进哪
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
这个属于费用吗?
收到发票,可以转入费用的
好的,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好
那固定资产没有发票,一开始也入预付吗?
如果收到了固定资产,可以暂估计入的
怎么做分录呢?
借;固定资产 贷:暂估应付款
后期发票到了呢?
借;固定资产 负数 贷:暂估应付款 负数 借;固定资产 贷:应付账款
等发票来了开始折旧吗?
收到资产,下月就要折旧的
就是暂估入账的时候就要折旧了吗?
暂估入账后,下个月计提折旧
需要做卡片吗老师
这个是需要做卡片的