借:预付账款 贷:银行存款
老师,请问新政府会计制度里,办公室装修后付款这个会计分录应该怎么做呢?
请问几十万的办公室装修款要怎么做会计分录
老师,老板装修的办公室先预付40%,怎么做会计分录
老师,办公室装修款预付怎么做会计分录
老师公司买的办公室,现在装修费用怎么做会计分录
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
这个属于费用吗?
收到发票,可以转入费用的
好的,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好
那固定资产没有发票,一开始也入预付吗?
如果收到了固定资产,可以暂估计入的
怎么做分录呢?
借;固定资产 贷:暂估应付款
后期发票到了呢?
借;固定资产 负数 贷:暂估应付款 负数 借;固定资产 贷:应付账款
等发票来了开始折旧吗?
收到资产,下月就要折旧的
就是暂估入账的时候就要折旧了吗?
暂估入账后,下个月计提折旧
需要做卡片吗老师
这个是需要做卡片的