同学你好,我看到你的所属期是按季度申报的,如果你上个月已经申报了,那现在在申报是申报不了了。
老师您好,印花税申报中,我只申报了销项合同的印花税,没有申报进项合同和资金帐薄这两个印花税。不知道这样可不可以,不可以的话需要怎样申报?谢谢
老师,麻烦您帮我看下这个月的印花税怎么申报?上个月是报的,财产租赁和购销合同这两个税源,这个月怎么就不可以报两个了?
印花税税源采集,上个月因为要交注册资金印花税,所以有采集这两种,这个月不用交注册资金印花税,购销合同也是没有发生。我采集两个报,还是就采集购销合同一个零申报
申报印花税,税源采集里面只有购销合同一个栏,7月有发生9%和6%的,那我怎么办,查看了下以前他的申报也是只有这一个
老师 在电子税务局里申报印花税 同一个公司有按月申报的购销合同印花税还有按季申报的财产租赁合同印花税 怎样在财产和行为税纳税申报里同时报这二种印花税呢 麻烦写明具体的操作步骤 谢谢
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
老师,这题的公式是什么?
老师,我们公司是供应链企业,我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费,季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话,就得一次性转三个季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费,是不是还得去税局给公司代开租车发票,公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税?
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
老师,公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗?如果可以,怎么设
老师您好,我们是网约车公司,很多司机师傅挂公司名称这个钱都是司机师傅自己交的,和公司没关系,但是税务局要求我们公司做账,就造成应付账款100w了这个我该怎么慢慢消化掉
老师,我们之前有一个其他应收款金额比较大1千多万,也收不回来了,我们做了坏账处理,企业所得汇算清缴调增,这样做符合政策吗?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數據?
我上个月没有申报,我就是季度申报的,现在就是税源采集不好采集两个
还有,小规模开的1%的普票,申报时要不要填减免表?
税源采集要去税务局开通的。
这个月的印花税申报,在申报系统里税源采集了再申报,你不知道吗?
每个地区不一样?湖南这边是需要到税务局去做税源采集的,建议你可以咨询下你们的所属税务局或者12366.