(一)收到补贴时相关支出没有发生 1.收到补贴款时: 借:银行存款 贷:递延收益 2.发生相关支出时: 借:管理费用 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 贷:其他收益/营业外收入 或者 借:管理费用 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 借:管理费用 负数(二)收到补贴时相关支出已经发生 借:银行存款 贷:其他收益/营业外收入, 或者 借:银行存款 借:管理费用 负数
老师,社保局失业险稳岗津贴返还怎么做分录
稳岗补贴返还失业险,怎么做分录
收到劳动局返还失业保险稳岗补贴怎么做分录
老师,收到失业保险稳岗补贴,社保补贴怎么做会计分录啊
老师,收到失业保险稳岗补贴,社保补贴怎么做会计分录啊
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
可以直接借:银行存款 待:营业外收入吗
可以,这个是可以的,可以,
老师税控盘年费如何做分录,以及之前的年费一直没抵减怎么销账及保留
借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
老师研发人员发生话费如何做分录,需要交什么税吗
个人发生的
不同问题麻烦重新提问,谢谢