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有的货进来了,发票还没来,账上出现负数库存,这种情况怎么办呢?

2021-01-05 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 16:26

你好,有的货进来了,发票还没来,账务处理是 借:库存商品 ,   贷:应付账款-暂估

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快账用户2934 追问 2021-01-05 16:27

那就不能结转成本了吧?那进账发票什么时候进来,比如跨年了,还能结转成本吗?

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齐红老师 解答 2021-01-05 16:29

你好,实现了收入就可以结转成本的。 进账发票来了,就冲销暂估入账,然后根据发票做购进分录  如果之前结转的成本有错误,需要做相应的调整

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快账用户2934 追问 2021-01-05 16:31

结转成本了,没有发票,汇算清缴还得调增吧?

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齐红老师 解答 2021-01-05 16:33

你好,汇算清缴之前取得发票,就不需要做纳税调增处理的 

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你好,有的货进来了,发票还没来,账务处理是 借:库存商品 ,   贷:应付账款-暂估
2021-01-05
你这个要么就只能把之前的补上来。
2025-05-09
要暂估借库存商品,贷应付账款。
2023-11-21
可以先暂估入库的
2025-04-10
你好,同学。你现在可补出库不, 作为差错更正
2021-01-17
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