你好,有的货进来了,发票还没来,账务处理是 借:库存商品 , 贷:应付账款-暂估
有的货进来了,发票还没来,账上出现负数库存,这种情况怎么办呢?
进项有的没认证,但商品开票开出去了,结转的时候库存有的商品是负数,我手里有几张进项发票,忘了有没有开出去,这个要结合发票认证网上的认证情况和库存,来看实际库存吗?
老师,这总情况该怎么办。2月份没有销项,来了好多进项发票,所以流动负债出现负数了
老师,进货票没来,销售票开多了,这种情况库存为负数咋办?对方一直催着要我们给他开销售票
库存商品出现了负数,负数的原因主要是先销售出去了,后期再进票,这种情况怎么处理呢
请问老师,供货商来送货拿送货单来,采购放方用给他们入库单吗?双方对账用什么对?
老师好,要是2处申报都扣除了5000 税务局会不会打电话来的
老师3月份有个出差的餐费发票没入账,现在怎么入,不走业务招待
请问老师,公司的银行账和银行对不上,是历史遗留问题了,不想追溯了,用什么做法调平呢?
公司在市场一家小炒摊上定的员工餐,15一份,每天有七八个员工吃,小炒老板要是能开票,开什么项目?
老师,我是建筑业乙方施工方,现在对甲方开票500万,月末我收入成本的分录怎么写
老师,我是一般纳税人,建筑行业施工方,现在给甲方开票500万,我怎么✍分录,成本收入各是多少。与甲方得合同是2000万,预算成本1750万
老师帮忙做一下题吧?谢谢啦
找宋生老师 老师 我是建筑施工方 现在开票给甲方1400万,都是一般纳税人,与甲方的总合同是8000万,预算成本7000万,工程还在建设中,怎么写分录,收入和成本都是多少
老师,2023年已计提未发放的工资,2023年企业所得税汇算时做了纳税调增,在2024年12月和2025年1月将23年未发工资分别发放,请问24年企业所得税汇算怎样申报?
那就不能结转成本了吧?那进账发票什么时候进来,比如跨年了,还能结转成本吗?
你好,实现了收入就可以结转成本的。 进账发票来了,就冲销暂估入账,然后根据发票做购进分录 如果之前结转的成本有错误,需要做相应的调整
结转成本了,没有发票,汇算清缴还得调增吧?
你好,汇算清缴之前取得发票,就不需要做纳税调增处理的