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老师,请问本季度预付下季度车位租金,在本季度收到发票,该怎么做账呢

2021-01-06 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 11:19

你好  收到发票也不要计入成本费用 先计入预付 以后按照受益期分摊结转计入成本费用 

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快账用户6920 追问 2021-01-06 11:28

您好,我之前做账支付时是借:其他应收款 贷:银行存款,下季度分摊时可以直接借:管理费用 贷:其他应收款 吗?

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齐红老师 解答 2021-01-06 11:30

是的 你的分录正确! 

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快账用户6920 追问 2021-01-06 11:30

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-06 11:40

不客气  如果帮到你 请打五星好评              

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你好  收到发票也不要计入成本费用 先计入预付 以后按照受益期分摊结转计入成本费用 
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2024-07-08
暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
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