你好,借 管理费用-劳务费 贷 银行存款 应交税费-应交个人所得税 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款

收到个人代开劳务发票专票5360该怎么入账 金额怎么算
老师,您好。我们是建筑企业收到个人在税局代开的建筑劳务发票怎么入账呢?
收到个人代开的劳务发票,怎么入账呢?
企业收到自然人去税务代开劳务发票,怎么入账?
收到个人代开的劳务费发票,我们身边个税,怎么做账呢
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?
这个应该是对应的,主营业务成本,这个应该对应的主营业务成
个税是对方已经缴纳了的。我这边可以直接做借主营业务成本贷,应付账款,加上个人名吗?,我现在纠结的是贷方应该用应付账款还是其他应付款
你好,是成本你入主营业务成本,管理费用-劳务费是普遍使用的。
嗯,我这个是成本属于分包业务?请问贷方,我怎么去做比较好?
应付账款其他应付款都可以用,
好的,我是这样写的,借主营业务成本贷应付账款加个人名,这个分录是否正确??
你好,可以这样写的。