同学您好 购买材料收到得发票是公司,但款项实际需要支付给个人是吗?这种税务风险比较高,有购买发票的嫌疑容易被税务查,建议支付到对方提供发票的公司,对方和开局发票的公司去结算。但实务中还是不建议,建议合同、票流、现金流保持一致。

交了实收资本印花税和滞纳金,该怎么做会计分录
老师好,清包工简易征收开出去的销项票,分包出去一部分对方同样开进来的简易征收进项票,可以抵扣吗?
货已经发出去发票也开了,但是没收到尾款要怎么做账呀
老师,公司都是自己做表格的账,资产负债表咋做啊
老师,就是我们挂借款,现在原来借款的人员因其他因为,现在以别人的名义归还借款,那我要怎么操作呀
老师,请问其他应收款坏账准备年末需要转回,分录怎么做,谢谢
老师,请问应收账款补计提坏账准备分录怎么做,谢谢
公司是收购二手固态硬盘的,都是从闲鱼上购买,但闲鱼又不能开发票给公司,公司的成本票是问题,请问应该怎么办
开专票,客户名称及税号就可以了吗?
个体户定率征收的,需要客户开材料票回来吗,是不是可以不用
不知道咋办了
我也觉得是开发票,以后这种的我都建议不做,要做最正规的企业
同学您好 您可以向公司管理者提出这样做的风险,如果管理者坚持那就没办法了,打工人的无奈
但是他们急着用,就定金两万先付个人,其他剩余款项沟通对公走
把风险降最低可以吗
同学您好 可以先支付公司员工,走预支,后期员工拿采购发票回来报销 借:其他应收款 2 贷:银行存款 2 采购入库报销 借:原材料 10 贷:其他应收——个人 2 应付账款—开票单位 8 后期支付 借:应付账款 贷:银行存款
那从员工走可以的吧
以后我要跟他们说下呢不然下次乱了
同学您好 可以的,公司财务都是慢慢规范的,需要一个过程