您好 个税之前申报错误了,可以更正 6-11月份的个税少报了,现在12月份可以更改
11月份的垃圾税现在如果金额申报错了?但是已经申报成功,可以在系统里更改吗?在哪个页面更改呀?
个税之前申报错误了,可以更正吗?6-11月份的个税少报了,现在12月份可以更改吗?所在地安徽合肥
现在可以更正8月份个税申报吗?8月份的申报有误。
老师,您好!请问我把公司2022年12月份个人所得税申报了,税款也缴纳了 ,现在发现有错误,可以更改申报吗,更改申报税款比以前少交税额,多缴纳的这部分会退吗
提问 老师 之前月份有人员个人所得税申报错误 可以启动更正申报吗
总公司的货发给分公司,分公司销售,入分公司的账,分公司和总公司各自申报增值税,请问如何作账
我想问下合伙账目怎么算
仁信房地产公司为安置H座的动迁居民,使用A座作为周转房,H座完工后,A座周转房安置居民搬出,公司准备销售A座,发生维修费368000元,已通过银行支付,会计处理为()。A.借:开发成本——H座368000B.借:开发成本——A座368000C.借:管理费用368000D.借:销售费用368000E.贷:银行存款368000
某大酒店存货采用永续盘存制,上月末厨房清查尚有存货3800元,已做假退料处理,本月初的会计处理为()。A.借:主营业务成本-3800B.借:主营业务成本3800C.贷:原材料3800D.贷:原材料-3800
某旅行社系一般纳税人,增值税税率为6%,某月份发生住宿费、餐饮费等业务成本636000元(含税),均取得增值税普通发票,款项已通过银行支付,会计处理为()。A.借:主营业务成本600000B.借:主营业务成本636000C.借:应交税费-应交增值税(销项税额抵减)36000D.借:应交税费-应交增值税(进项税额)36000E.贷:银行存款636000
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月15日购进服装一批,增值税专用发票显示货物价款566500元、增值税率13%,运费发票显示价税合计10900、增值税率9%,采购费用记入当期损益,款项已通过银行支付,商品尚未收到。会计处理为()。A.借:在途物资566500B.借:在途物资576500C.借:销售费用10000D.借:销售费用10900E.借:应交税费-应交增值税(进项税额)73645F.借:应交税费-应交增值税(进项税额)74545G.贷:银行存款651045
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月1日服装组销售额为56500元,该批商品采购成本为29000元,增值税率为13%,全部为现金收款并存入银行。会计处理为()。A.借:银行存款56500B.贷:主营业务收入50000C.贷:主营业务收入56500D.贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6500E.借:主营业务成本56500F.借:主营业务成本29000G.贷:库存商品29000H.贷:库存商品56500
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月1日服装组销售额为56500元,该批商品采购成本为29000元,增值税率为13%,全部为现金收款并存入银行。会计处理为()。A.借:银行存款56500B.贷:主营业务收入50000C.贷:主营业务收入56500D.贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6500E.借:主营业务成本56500F.借:主营业务成本29000G.贷:库存商品29000H.贷:库存商品56500
年末,从结余中提取专用基金36万元。A.借:非财政拨款结转360000B.贷:非财政拨款结余360000C.借:非财政拨款结余分配360000D.贷:专用结余360000E.贷:经营结余360000F.借:其他结余360000G.财务会计不做处理
年末,结转使用财政专户资金支付的管理部门会议费11万元。A.借:财政拨款结转110000B.借:非财政拨款结转110000C.借:财政拨款结余110000D.借:非财政拨款结余110000E.借:其他结余110000F.贷:事业支出110000G.财务会计不做处理
在自然人电子税务局改不了,显示不成功,要去税务大厅办理
显示申报失败
自然人客户扣缴端不可以?
更改成功了,但是发送申报显示:只能申报期属期止于2020年11月及其之后的综合所得个人所得税预扣预交申报表,请前往办税服务厅办理
那您当地系统不允许了 我这边是可以的 您只好去税务大厅柜面更正申报了 或者把前面少申报的 汇总在这个月一起申报啊 如果您更正前面的 有税金的话 还要缴纳滞纳金 我一月份发了工资 零申报的 这个月就把一月份的并入到12月的一起申报了 只要按年申报金额跟工资金额一致 基本没问题的
因为数额比较大,从6月份到现在一共开了70万的票,之前只报了一个人的工资,因为我们工资一年才发,所以把70万分摊到7个月的工资,之前不知道
公司是小规模,所以也不是很懂,到年底才知道要交企业所得税,但是事实是这些钱都发给工人工资了
那您工人入职日期填写1月份 每个人都可以扣除6万的 然后把少的金额补申报就好了 如果前面月份没有申报的员工 可以这个月申报的时候增加进去
公司6月份才注册的,所以这些工人我填的都是6月份入职的,不知道这样对不对?如果工资总共加起来和开票金额差不多,我还要不要交企业所得税?
都是6月份入职的 这样正确的 如果没有利润的话 不用缴纳企业所得税
那还用交其他的税吗?除了企业所得税
您开了发票有增值税 城建税 附加税 印花税啊
那这些都是怎么按什么利率交的?70万大概要交多少?
根据您开具的发票啊 发票上的税额缴纳增值税 然后对应申报的时候会有附加税 印花税根据收入的万分之三
那也挺多的,听说今年疫情小规模会有税收减免
小规模城建税 附加税 印花税都是减半征收的
好的,感谢
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快