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老师好,公司收到一笔电子承兑,没到期提前贴现了,钱直接打进公户了,现在可以从公户往法人名下转这笔钱吗

2021-01-06 21:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 21:27

您好,没有明目怎么转款呢?谢谢

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快账用户2190 追问 2021-01-06 21:37

就是说我们公司和别的公司有一笔经济业务,本应该给我们公司公户直接转账,但是对方公司没有钱,只能给我们一张电子承兑汇票,但是现在这个汇票没有到期,因为急需用钱,所以提前在银行做了贴现,现在想把这笔钱转到法人名下,可以转吗?

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齐红老师 解答 2021-01-06 21:43

您好,可以的,但是再着急也要手续齐全的呀!

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快账用户2190 追问 2021-01-06 21:44

手续齐全,银行已经办好贴现了,钱也打到公户了

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快账用户2190 追问 2021-01-06 21:45

但是,备注那里写的是发放贷款,所以就有点疑惑

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齐红老师 解答 2021-01-06 21:46

您好,备注写的是有点不准确哈

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您好,没有明目怎么转款呢?谢谢
2021-01-06
这个需要对方给你开那个手续费发票,借银行 财务费用 贷应收票据
2020-03-06
你好!可以的。操作没问题
2024-09-14
你好,你收到钱做 借银行贷主营业务收入贷销项 这样就可以了
2020-08-17
1. 确定收入归属期 根据收入确认原则(商品控制权转移时确认),需核实 “代发货” 的实际发货时间: 若发货在 8 月之前(如 6 月、7 月),收入应归属到发货当月; 若发货就在 8 月,可直接计入 8 月收入。 2. 跨期收入的账务处理(假设发货在 7 月,8 月收款) (1)补记 7 月收入(跨期调整) 借:应收账款 (对应收入金额)贷:主营业务收入 (不含税金额)贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额) (按适用税率计算) (2)8 月收到款项时 借:银行存款 (实际到账金额)贷:应收账款 (冲销之前挂账) 3. 税务衔接 若归属期在本年度(如 7 月),需在 8 月申报期内补充申报对应月份的增值税(通过更正申报或在当期合并申报); 若归属期在以前年度,需通过 “以前年度损益调整” 科目调整,并更正对应年度的汇算清缴
2025-10-24
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