这种需要进行科目的调账处理
老师资产负债表,预付账款在借方是负数,是不是调到应付账款贷方,还是在借方是负数更好点
老师,资产负债表的资产总额是负数,跟应付账款是负数是不是有关系,这种是不是调表不调账处理,应付账款放预付里
为什么资产负债表↑其他应付款会是负数呢?本月没有预付账款,资产负债表预付账款有余额,是不是因为应付借方有余额呢?
你好,老师,我的预付账款是负数,我重分类调到资产负债表预收账款,但是我资产负债表不平了,是哪里出错了
老师好!老师,资产负债表中预付账款正数,应付账款是负数表示什么关系呢?谢谢!
老师,请问A实缴100万,然后股权转让给了B,现在B又要全额转让给C和D,比例是6:4,可以直接用这100万的实缴金额吗
老师,公司需要满足什么条件,才能接收有工作居住证的员工啊
老师,请问律师事务所预收账款贷方一直挂账,需要确认无票收入缴纳税金吗?
我们跟韩国签订的停车设备供应合同一共对方出47万,我方在国内购买停车设备所需要的所有材料,韩国公司单独提供一种电机从韩国发过来,但是不需要我们加工,只是最后和我们生产的东西组装起来,我们是收的整体的价钱,没有单独区分组装的加工费是多少,这种情况,我是算进料加工还是来料加工呢,应该怎么操作最有利
老师您好,我们这边的社保是当月社保当月交。那么我做账的时候就是计提缴纳在一起,计提的话是计提公司➕个人部分的总数,就是我银行划款出去的数据对吧
我们自己的库存商品。发放给员工。是员工福利。那之前抵扣的进项税额需要转出吗?
老师,为啥第八题不选B 第八题的B和第六题的C不是一个意思吗
员工工资5000,每月应扣个人部分社保523,七月底离职了,但是八月社保还要继续缴纳,费用走工资全额(1700)扣除,现在7月8月的会计分录分别怎么写?
老师,我申报完增值税交完税在哪里打印交款凭证
我有一笔收入,在24年没有入账,在25年确认了收入,做了以前年度损益调整科目,更正了24年的汇算清缴,那我24年的财报需要更正申报吗?如果不更正的话那个报表数额对不上
借:预付账款 贷:应付账款是这样吗?我自己把12月账结完了要反结账调整这个科目是吧
财务报表还没报,觉得负数太难看了,以前账是代账公司做的,明明他弄出来负数的资产总额,报所得税时乱编个正数报。
借:预付账款 贷:应付账款是这样吗? 是的
老师,应付账款下有近二百个客户,要一个一个转是吗
应付账款下有近二百个客户,要一个一个转是吗 需要
调表不调账不行吗?别的老师说可以
这种我是建议重分类科目调账处理
您的意思还是要调账
您的意思还是要调账 是的