你好,调整分录是 借:库存商品,贷:以前年度损益调整—主营业务成本

老师你好我之前月份的主营业务成本结转多了,我现在要调整之前多结转的主营业务成本,要怎么调整,分录要怎么写
老师,调整去年多结转的成本,分录是什么啊?现在我的主营业务成本在贷方
老师,往年主营业务成本结转多了,现在发现了,怎么调整呢?
老师,之前结转成本的时候结转多了,有些是未取得发票。后续要纳税调增啊,那我怎么把之前多结转的成本调整过来呢?
有一笔结转主营业务成本的分录错了 跨年了 现在要调整怎么做分录
我公司为一般纳税人,公司阿里巴巴有刷单提高店铺业绩的情况,请问写个需要交税吗交税的的话是个人购买的不需要开票从未开票收入申请吗
之前付了款,确认发票无法取得,当时也没有暂估费用,现在怎么平账
老师,公司银行账户被冻结了,三方协议不行了,公司社保有什么办法缴纳吗
老师,生产出口企业首单预收货款要做贸易信贷报告吗?
A公司无偿借给B公司100万 需要缴纳增值税吗
老师好,赠送的股权是否有出资义务?
各位老师大家好,壁画在开发票的时候,属于那个大类分项呢,请老师们指点一下,谢谢
公司在10月份申请成为一般纳税人, 现在更正7-9月增值税申报表收入金额(当时还是小规模纳税人)同时更正财务报表同企业所得税申报表。 10月份申报表是一般纳税人 我点击更正,金额没有同步更新,这样子我还需要更正吗
甲方是总包,乙方是分包,丙方是否劳务班组,现在甲方付款100万,其中30万甲方代发工资,工资表由丙方提供,甲方直接将30要播工资表打到工人卡上,70万转到乙方账户,乙方扣除税费鸡管理费剩余的款打到丙方公户。那么100万的发票是否由乙方提供?丙方需要给乙方开具多少金额发票。30万的代发工资在乙方和丙方的账户上如何体现?
老师晚上打扰一下,我想问问个人经营所得税是怎么计算的
老师就是说做一笔把差额调整过来是吗?可我现在做的还是20年12月份的帐,我还没有结账,也是这样调整吗?
你好,没有跨年的话,调整分录是 借:库存商品,贷:主营业务成本 是把差额调整过来
老师不用一笔一笔的去做调整,直接做一笔就可以是吗?
你好,是的,是这样的
老师我这个摘要要怎么写
你好,可以是:冲销多结转成本
好的,需要附件吗?
你好,需要附件,可以是之前错误结转成本分录的复印件