先计提,然后核销 借:资产减值损失 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:其他应收款
收不回来的其他应收款,没有计提坏账,可以这样做分录吗? 借:管理费用-坏账损失 货:其他应收款
应收账款跟其他应收款在没计提坏账准备的情况下发生了坏账收不回来,是直接进管理费用?
我有一笔其他应收款收不回来了,我可不可以直接做借:营业外支出-坏账损失 贷:其他应收款
老师我们发生一笔其他应收款收不回耒,以前己捉坏账,借信用减值损失,货坏账准备,那现在做,应该借坏账准备货其他应收对吗
老师!应收账款收不回来了是这样做分录吗?计提时:借 信用减值损失-坏账准备 贷 应收账款-坏账准备;确认坏账时:借 应收账款-坏账准备 贷 应收账款-***,是这样做分录吗?
发票是四月的,但是五月初才来报销,发票做账做在四月吗
老师,电子税务局财务报表,这个填的是年报对吧,资产负债利润表都是2024年12月的就行对吗,这个现金流量表填的是在快账软件里面没有年的,有季度的怎么选
第四季度的财务报表跟,企业所得税申报表和年度财务报表,企业所得税汇算必须保持一致吗?
老师,我们公司的股东没有实际出资,是认缴,没有实缴,现在他要做股权转让,需要交哪些税。个税和印花税吗?
请教老师,小微企业企业所得税按什么标准缴纳?
老师,三月份收到一张房屋租赁发票,没抵税直接入费用了,4月份怎么调整抵扣税费呀?怎么做账?
老师 酒店行业的低值易耗品从入库到领用的分录怎么做?
财务个人卡里的钱,转到公户,可以吗
老师不可以抵扣的票,整张票都点不抵扣,如果有一张票是有一部分可以抵扣,一部分不可以抵扣,怎么操作
公司支付员工伤残鉴定的费用怎么做账
那汇算清缴时要调整吗?
实际损失不需要纳税调增的