你好 1、收回已转销的坏账分录如下: 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款 计提坏账准备的分录是: 借:信用减值损失 贷:应收账款-坏账准备
老师,你好!我想了解下应收账款计提坏账准备的分录怎么做?收回坏账的分录怎么做分录?
应收账款怎么计提坏账准备?分录怎么做?
计提坏账准备和发生坏账准备,一年后又收回了钱。怎么做分录
老师你好,计提坏账准备和转回坏账准备的分录怎么写啊
你好老师,重新收回已转销的坏账分录是:借:应收账款,贷:坏账准备。理解不了为什么是这样,冲回了,计提的坏账还在呢
老师你好,像这种一打完款就开发票的账这么做没问题吧
老师您好!请问固定资产原值因为当时验收的问题,导致现在原值金额有变化,折旧已经计提了四个月,业务都是今年发生的,可以把原值和已提折旧冲红重新入账,计提折旧吗?还是必须按准则做,只调整固定资产原值,已提折旧不做调整,余值重新计算月折旧额?谢谢!
#个体户开普票,需要做账吗?
个人所得税之前申报的23.12和24年1-3月申报过的个人申诉,我们需要给对方更改申报,不申报这个人,这样的话这个人的公司和社保个人部分和公司部分都需要汇算清缴纳税调整吗?
老师,我司一般纳税人,有借给分公司100万上的款,利息收入要开票,开多少个点?
请问老师,技术开发服务和销售硬件的印花税税率多少?
老师,增值税和附加税需要计提吗
老师,发票额度是含税金额还是不含税金额?
老师老板名下2个贸易公司,请问老板,出纳,会计可以兼职在2个公司发工资吗?
流转和转让有什么区别?
如果计提的时候是借:信用减值损失,贷:预期减值准备
你好 你这个预期减值准备是什么情况 。
就是按照账龄来计提的
你好 那你就按比例来做账 。对应的做分录即可。
那收回应收账款坏账时是不是借:银行存款,贷应收账款,已经计提的坏账冲减借应收账款,贷信用减值准备?
错了,后面是预期信用减值准备
你好 收回来这样做:借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款